您好!没有跨年也不用追溯,少记就本月补记一笔就可以了

老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师向您请教2个小问题1⃣️一般使用微信收款的是T+1到对公账户、记账日期是到银行对公户到账日记账 还是 收款时候 仓库产品出库日期的时候就记(如果以到账日为准记账、与出库日期不一致可以吗?) 2⃣️记账时的凭证 除了银行回单外、是否需要每张记账凭证后还需配出库单或发货单、或月末一次结转成本时候每月一张出库单也行、
老师您好!我11月记账时将收入少记了0.26,结转成本时导致库存多了0.26(结转成本也在一张凭证上做着呢),请问12月我需要怎么调整
老师,因2023年11和12月有进项票没有抵扣,库存也不够导致所得税也交了好多,导致当年缴纳增值税91000,然后在2024年把2023年剩余的票全认证了,认证的直接计入成本了,其实库存数量是2023到2024年额量是刚好的,但因会计不记入库存,现在留底税额57000,但库存商品0,这种情况,因去年的缺少成本的都交所得税了,我要怎么调整这个账呢?是不是把这个留底税额对应的库存商品调整出来呢?
老师好,我想问下,12月接到税务通知,需要补交企业所得税,我也补了。请问账务处理应该怎么弄?调的时候,只是调低了成本,多交了企税。做账的时候,购买的库存商品每个月都是全部结转成本的。
公司今天发了端午过节费,这个费用必须并入工资缴纳个税吗
老师 律所需要申报工商年报吗
纯外贸企业收到报关费专票,怎么入账,上一个月有正常计提,借 销售费用-报关费,贷:其他应付款,5月支付并取得专票
#提问,老师企业所得税税率的三挡对应的应纳税所得额分别是多少?
@朴老师,我们公司和4S店签订购车合同,发票是开给公司,首付款也是公司来偿还,结果剩余的贷款是法人名义去偿还,车辆含税价实40万,首付款20万,那剩余的20万公司可以直接转给法人么?然后法人来偿还这个贷款?这样是合理的么?需要满足什么附件?以及税务方面的要求?购车合同和贷款合同的关系需要满足什么条件才可以?
老师:我公司委托供应商焊接我公司的金属制品,供应商直接来我公司库房焊接,供应商只开发票和签合同 我公司库房不提供出入库单据,供应商也不提供送货单可以吗?
老师,怎么申报公积金,具体操作流程发我一下哈。以前没有申报过。谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下这题怎么选
2026年6月,1年期LPR为3%,意思是一年的借款利率是3%吗
老师,公司盈利,弥补亏损之后,提取法定盈余公积还是盈利,必须要分红给股东吗