同学你好,合同里面写明了不含税金额,税额和总额。印花税就按照不含税申报就可以的。

总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
10【单选题】甲公司与乙公司签订合同,向乙公司销售E、F两种产品,不含增值税的合同总价款3万元。E、F产品不含增值税的单独售价分别为2.2万元和1.1万元。该合同包含两项可明确区分的履约义务。不考虑其他因素,按照交易价格分摊原则,E产品应分摊的交易价格为()万元。(2021年)A.2B.1C.2.2D.1.111【单选题】甲公司为一家咨询服务提供商,中了一个向新客户提供咨询服务的标。甲公司为取得合同而发生的成本如下;(1)尽职调查的外部律师费7万元;(2)提交标书的差旅费8万元(客户不承担)(3)销售人员佣金4万元。甲公司预期这些支出未来均能够收回。假定不考虑其他因素,甲公司应确认的合同取得成本为()万元。(2020年)A.12B.15C.4D.1912【多选题】下列各项中,应计入当期损益的是()(2020年)A.为取得合同而发生的由客户承担的差旅费B.为准备投标资料发生的相关费用C.为取得合同发生的尽职调查的支出D.取得合同时支付的销售佣金
老师 ,7月份开始印花税缴纳在签订合同时是含税价但没有单独列明增值税的 要全额缴纳印花税 ,这个单独列明是什么意思 ?不含税价是多少,增值税是多少 分别写出来吗?还是写直接写一个含税价是多少 就可以了
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
1月13日,与X公司签订一项生产线和备件销售、安装及后续技术服务合同,并经双方管理部门批准,该合同规定:甲公司应于3月10日前交付生产线,并于3月31日前安装调试完毕,并交付备件,生产线安装完成后客户才能确认;4月1—30日提供与该生产线相关的技术服务;不含增值税的总价款为950万元,适用的增值税税率为13%。X公司应于生产线安装调试完毕时支付全部价款。甲公司以往单独销售生产线的价格为800万元,单独提供安装的价格为140万元,单独销售备件的价格为40万元,单独提供一个月的技术服务的价格为20万元,合计1000万元(以上价格均不含增值税)2.3月8日,甲公司向X公司交付生产线,生产线成本为600万元。3.3月31日,甲公司完成生产线的安装调试工作,并交付备件,备件成本为80万元;生产线经X公司验收合格,甲公司将收到X公司支付的价款收到的价款是950万元,增值税123.5万元。4.4月30日,甲公司完成相关技术工作。要求:(1)确定合同中的单项履约义务。(2)确定各单项履约义务的交易价格。(3)编制相关的会计分录问题完整谢谢老师
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我的意思是,合同总价10万(其中增值税990.10元或者增值税率1%),这样表达交印花的时候可不可以按不含税价计
同学你好,是可以的。
明白了,谢谢老师
不用客气,下次有疑问再来。