您好,这个的话是需要的,要

瑞德进出口贸易有限公司损益表显示2019年度有关经营情况如下:(1)1-12月取得境内产品销售收入3000万元、出口产品销售收入5000万元;企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入90万元、歌厅收入40万元;(2)12月份外购原材料取得增值税专用发票,注明价款500万元、增值税85万元;接受某公司捐赠货物一批,取得增值税专用发票,注明价款50万元、增值税8.5万元,企业已计入“营业外收入”(3)12月份转让股票收益70万元;转让国库券收入30万元。请问一共收入总额是多少,怎么算
14.某市一高新技术企业,2021年度有关经营情况如下:(1)全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元。(2)全年购进与生产电子产品相关的原材料取得增值税专用发票,注明价款3200万元、进项税额416万元并认证;12月购进安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定)取得增值税专用发票,注明价款50 万元、进项税额6.5万元并通过认证。(3)全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元;全年发生销售费用1400万元,其中含广告费1100万元;全年发生管理费用600万元,其中含业务招待费75万元。(4)计入成本、费用中的实发工资400万元、发生的工会经费支出9万元、职工福利费支出90万元、教育经费支出18万元。(5)全年营业外支出300万元,其中支付合同违约金6万元。根据上述资料,计算2021年该企业应缴纳企业所得税。 请输入答案
企业为一般纳税人,2022年6月初,账上留抵税额为50万元。当月发生以下业务:进口材料,海关审定的关税完税价格为500万元,关税税率为10%,海关代征了进口环节的增值税;从国内市场购进原材料支付的价款为800万元取得增值税专用发票上注明的税金为104万元;外销货物的离岸价为1000万元人民币;内销货物的销售额为.1200万元(不含税)。该企业适用“免、抵、退”政策。所有款项均已收付。上述货物内销时均适用13%的增值税税率,出口退税率为10%。要求:计算当期应缴或应退的增值税税额并编制相关会计分录。
企业为一般纳税人,2022年6月初,账上留抵税额为50万元。当月发生以下业务:进口材料,海关审定的关税完税价格为500万元,关税税率为10%,海关代征了进口环节的增值税;从国内市场购进原材料支付的价款为800万元取得增值税专用发票上注明的税金为104万元;外销货物的离岸价为1000万元人民币;内销货物的销售额为.1200万元(不含税)。该企业适用“免、抵、退”政策。所有款项均已收付。上述货物内销时均适用13%的增值税税率,出口退税率为10%。要求:计算当期应缴或应退的增值税税额并编制相关会计分录。
企业为一般纳税人,2022年6月初,账上留抵税额为50万元。当月发生以下业务:进口材料,海关审定的关税完税价格为500万元,关税税率为10%,海关代征了进口环节的增值税;从国内市场购进原材料支付的价款为800万元取得增值税专用发票上注明的税金为104万元;外销货物的离岸价为1000万元人民币;内销货物的销售额为.1200万元(不含税)。该企业适用“免、抵、退”政策。所有款项均已收付。上述货物内销时均适用13%的增值税税率,出口退税率为10%。要求:计算并编制相关会计分录。
在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
这笔50万的销售是12月31日出口的,电子口岸还没有显示数据,所以没有报关单,这种情况还需要做收入入账吗?
这种的话就不需要做收入了
是吧,我今天还让销售经理查过了,电子口岸还未显示这笔出口的数据,没有报关单税务应该是不会承认这笔收入的吧?根据权责发生制好像又要做收入
嗯对,理解的是没错的您这个
出口这块不知道有没有什么不同的要求,那我到底做不做呢?请老师讲解一下
这个的话是不需要做,你好