您好! 您找的老师没在线上,明天我帮您问下哈!
老师,请问我们公司要注销,然后我把7月份的个税申报了,还要申报下7月份的,是不是直接0申报就好了,之前的人员全部做离职?
老师反向开票的金额申报增值税的时候➕上还是减去,还有反向开票的金额做不做收入
朴老师,那她这边到底讲了一个什么意思,能总结一下吗
老师,我就是前面问着调账的,但是还是做的不合适,利润表没变化
老师,我们是商贸公司的,我电子税务局报数销售额营业收入就是开票的,营业成本就是取得的材料进项的,我做账也是这样,我们主管报的财务报表是按照采购合同确认成本和销售合同确认收入,但是就跟我的报表出入很大,这个有什么区别
老师你好,已申请退税勾选后发票开错了,还没申请退回发票已经被红冲了,这种情况应该怎么处理呢?
老师 纳税汇总提示这个,要如何处理啊?总分机构备案的起止日期如何填写?
企业开具了二手车发票,怎么申报增值税?
老师你好,请问一个人可以在两个公司的电子税务局填写财务负责人吗?
外贸出口,因为报关金额低于收汇金额,未报关部分做视同内销处理,无进项发票。 那未报关部分需要开13%的增值税普通发票吗? 开的话,抬头写外国客户公司名字吗? 内容怎么填呢?品名,数量,都不知道怎么填。 如果不开的话,怎么操作呢?是在增值税申报表里面申报吗?
是电子税务局里面 没有显示 您 1月份我开了一张纸票 正数发票 这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个正数发票 是这个意思吧 您的电子税务局里面全年的累计数不对 那么 余额对不对呢 电子税务局 税务申报表里面--最后年末的增值税应 补(退)余额和 您的 做账账面上的余额 对不对呢
如果最后 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 对的上的, 您就不管全年的发生额的数据了 那个全年发生额我每个月申报增值税 我也觉得有问题
全面发生额是不是按增值税报表中的走
最后 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 对的上的 是吧 我觉得如果余额对的上 您 就 按照您自己的账上的数字 的发生额 我搞月申报,那个增值税申报表的 发生额 我都觉得很奇诡 我一般就核对期末余额的数据 只要 增值税余额 的 自己的账务系统 和电子税务局里面 对的上的
如果 您连 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 都对不上 的话 那么: 我觉得您的账目做的是对的,那么就是税务取数的问题了 猜测现在搞金税四期,电子税务局的取数是不是发生问题了出现系统错误了,这个反馈给税务局。