是电子税务局里面 没有显示 您 1月份我开了一张纸票 正数发票

9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
老师请问下我把一张发票在2024年1月5日的时候在电子税务局开票系统里同样金额的开了两张,然后今天把其中的一张已经冲红,也显示冲红成功,这样对方收到发票就是只能是我开的蓝字发票的其中一张是吧,那个我今天冲红渡对方就不能用了是吧
老师您好,请问单位给部分员工交的安全责任险需要代扣个税吗?
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老师,房地产企业收到政府的士地出让金返还款怎么作账务处理,怎么作分录?
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老师,个体户增值税免税是按季度30万,月度十万,要是单个季度超了30万,或者说单个月超了10万,就会对应征税是吧??
我们是工程公司 有一些临时工 发工资 这些临时工需要啥手续 比如挖机费 小工工资
我们是工程公司 分包给分包队干工程 人不给我们开发票 代发工资做成成本 可以吧 这部分代发人员的合同都有 就可以了是吧
请问公司给员工刚刚申报了社保后 然后员工离职了可以不给员工交社保费吗?
这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个正数发票 是这个意思吧
您的电子税务局里面全年的累计数不对 那么 余额对不对呢 电子税务局 税务申报表里面--最后年末的增值税应 补(退)余额和 您的 做账账面上的余额 对不对呢
如果最后 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 对的上的, 您就不管全年的发生额的数据了 那个全年发生额我每个月申报增值税 我也觉得有问题
全年发生额是不是按增值税报表中的走
最后 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 对的上的 是吧
我觉得如果余额对的上 您 就 按照您自己的账上的数字 的发生额
我搞月申报,那个增值税申报表的 发生额 我都觉得很奇诡 我一般就核对期末余额的数据 只要 增值税余额 的 自己的账务系统 和电子税务局里面 对的上的
如果 您连 增值税余额 账务系统和电子税务局里面 都对不上 的话 那么: 我觉得您的账目做的是对的,那么就是税务取数的问题了 猜测现在搞金税四期,电子税务局的取数是不是发生问题了出现系统错误了,这个反馈给税务局。