您好,对的,这个是可以的
申报增值税,标签状态那显示已申报是不是代表已申报成功了,还有如果要缴税的话是不是税务局根据三方协议自动扣款了,就不需要去手动点缴纳税款了吗
一个企业A投资了一家公司B,占股20%,应出资200万,暂时实出资只有100万,然后今年B赚钱了,但没分红,以利润转增资本,A应该如何做账?
老师:现在就是这两种情况。A公司有a/b/c、d四个自然人股东,且这四个股东的出资方式都是货币资金和无形资产。第一种情况d退出,a/b/c三个股东愿意用货币资金购买d的股份,这种情况A公司的出资方式应该是怎样的?第二个在只剩下abc三个股东的情况下,出现了一个B公司,B公司全部用货币资金购买abc的股份,那现在A公司的出资方式又是怎样的?
老板自己的车子,公司也在用,然后开了油票进来,可以做什么费用?差旅?还是交通?还是说让他跟公司签个租车协议?
老师好,请教一下,个体工商户只有进项票,没开过销项票,一直在用定额票,且对方开进来票不知情,税务部门通知才知道,请问老师这种情况怎么处理,谢谢
8月份账未结,计提8月工资实际发放7月工资,怎么做账务处理
如果老板想每年给自己发放200万元工资,怎样合理筹划,交最少的税。
老师,我们老板要预收400万的货款,因为客户是建筑公司,客户需要提前拿发票去预支工程款,请问这个发票可以开吗?
请问老师, 香港公司在 境内 未设有机构,在境外为境内企业提供咨询服务,境内企业是不是不用代扣代缴企业所得税和增值税
同年跨月应该是管理费用但入了其他业务收入应如何调整
那我的分录就是借固定资产清理贷其他业务收入,借营业外支出,贷固定资产清理,对吗?
嗯对是这个意思的了
老师,那我是不是可以理解为的营业外支出增加,其他业务收入也增加,一正一副,最后利润总额不变。
对,相当于最后不变
老师,那我的分录是对的,对吗?
嗯对,分录是没错的
老师,那我明年汇算清缴的时候,算招待费含不含其他业务收入(固定资产清理转入的这个金额呢?)
这个是不包含的了
老师,是不是算招待费的基数只提主营业务收入的金额,其他业务收入的金额不含,那营业外收入的金额包括吗?
营业外收入,这个是没有包括的
那就是只提主营业务收入的这个金额,其他业务收入和营业外收入的金额都不提
对的是这个意思的
非常感谢你老师!
不客气的早点休息