你好,可以的,可以这样。

购销合同印花税,印花税计税依据,根据合同金额,合同金额加税合计金额,印花税计税依据可以按照不含税金额缴纳吗
企业在报印花税的时候购销合同要按购买和销售的合同总金额填写计税依据吗,可以根据开票金额填写吗
老师您好,买卖合同印花税的计税依据是根据一个季度的所有购买合同和销售合同的100%金额填写吗?没有签署合同,是根据季度销售收入和库存商品的含税总金额填写吗?谢谢
计提印花税买卖合同没有合同按照销售收入和购入金额填写可以吗,是含税金额吗
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
老师,我想咨询一下实发工资5422.14元,需要交多少个人税,怎么算,能教一下吗
你好老师,劳务公司农民员工工资由总包代发,工资表是盖那个公司的章呀
老师,我按收货时点确认收入的话,那些还没有确认收货地订单我作为发出商品了,下个月我怎么核对它是否收货了?是平台再导一次订单核对状态还是erp导订单核对?
老师好,请问固定资产转移到别的公司了要怎么做账,属于无偿托管
你好老师,我们是酒店宴席行业,属于小规模,季度申报多少万免税
10月份申报9月份的增值税交了9百多, 由于刚去公司不熟悉业务 , 后期熟悉业务了,重新改了一下账 发现9月份不用交税 , 我又重新更正了一下财务报表和纳税申报表 , 这种情况怎么处理 ?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
那是含税还是不含税的金额
你好,是这样子的,本身是按合同,合同含税就含税,合同不含税就不含税。 如果合同分开写了,含税和不含税的金额可以按不含税。
那我这个月就按照10月,11月,12月的含税销项发票和含税的进项发票总和填写呗
你好,是的,就是这样。
印花税怎么查询以前报表
您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报查询维护】查询时税款所属期选择
财产和行为税合并申报里没有查询维护呢
你好,可能每个省的系统和界面有差异,你直接电话咨询当地12366,他们会告诉你具体点击哪里。