您好,这个的话,是按照汇算清缴上应纳税所得额交的

老师,你好!如果公司账上有20万利润,这20万除了交企业所得税5000,是不是分配给股东还需要交20%的个人所得税,这个个人所得税怎么算?以什么标准,是按20%直接算,还是按七级税率表算,麻烦讲一下
老师 我们公司另外一家公司要注销 但是账上未分配利润有差不多30万 按照正常流程来说这20万是不是得交20的个人所得税啊 有没有什么办法能少交点啊
老师好,企业所得税汇算清缴没有发票的支出调增了,财务报表上的未分配利润不用调整,假如公司注销,股东按财务报表上的未分配利润交个人所得税吗?
老师注销公司,账上显示有盈利,个人股东是不是需要交20%的个税呢?这个是按照账上未分配利润交还是按照汇算清缴上应纳税所得额交
老师注销公司,税务上汇算清缴上是盈利,是按照应纳税所得额算分红20%个税,还是说按税务上的净利润算呢用应纳税所得额扣除缴纳的企业所得税算
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
个人股东分红是按照应纳税所得额交是吧
嗯对,按照这个写就可以的
老师2022年盈利,2023年亏损,这个怎么交,个人股东欠公司10来万是不是一定要还回来,还回来后公司注销这个钱直接转股东还是怎么弄?
个人欠的话,一定要归还的,就可以注销
我们2022年汇算应纳税额盈利是5万多,2023年是亏损700元 还需要交分红个税吗? 那股东归还后注销公司银行账户的钱怎么处理
这样的话,亏损扣除盈利后,如果还有盈利是需要的
就是这个看汇算上应纳税额是看成立时到注销时累计金额情况,把分红个税都交了后银行上有多的钱股东转走是吗?
嗯对理解的是没错的