对的,是的,上一个月做收入,下一个月红冲收入。

老师,因为专票上个月被对方做抵扣了,这个月要求我们红冲重开?那我们做红冲还是对方做红冲
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
老师,上月开的销项票,这个月红冲了,我要怎么做这比红冲的账
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师,上个月开的发票,下个月红冲了,红冲的还要做账吗》上个月的那张做账还做了成本,那么跨月了,这个红冲的怎么做
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。