你好,标准的做法要带放先进应付职工薪酬,福利费。
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司团建的餐费,借管理费用-福利费,贷银行存款。这样记账可以吗
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师,请问职工团建聚餐餐费会计分录这样做对吗? 借管理费用-福利费 贷银行存款
经济法没做大题,50分通过的概率大不?后面30分
员工离职了,但是放发工资时多扣了社保费。这费用应如何处理
老师问下,开一家劳务公司需要什么资料
老师老板有家公司账上有钱,现在要对公转另家账上没钱的公司用几天,过几天退回账上有钱的公司,这样操作可以吗?
老师,公司结账日25日,那么确认收入是截至到客户提货25日的都算吗?
老师,购买低值易耗品产生的现金流应怎么选?
老师第四问账面价值和计税基础的解析没看懂?谢谢
一般纳税人酒店税率是多少?
老师,我是建筑企业,预缴增值税80万,那我下个月有开票的时候,试卷缴纳的税款是销项-进项 -80万,是吗
老师。长投转为持有待售资产,处置时差额计入投资收益,没有小尾巴结转,对吗?