你好,标准的做法要带放先进应付职工薪酬,福利费。
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师,请问职工团建聚餐餐费会计分录这样做对吗? 借管理费用-福利费 贷银行存款
老师 员工聚餐的费用,可以直接做“借:管理费用-福利费,贷:银行存款吗?
老师,小规模纳税人开1%税点发票(季度只开了3万元),申报增值税时免税额是按照3%计算填写,还是按照1%计算填写
老师,这是不是发起重复了呀
收到对方公司开的安装服务费怎么做分录,计入什么科目
这题是站在某企业角度做的,还是租赁公司角度做的
老师,请问7左社保基数变了,这个基数怎么算?
注销个体工商户步骤,清税证明在哪
您好,老师,请教一下, [微笑]与三个公司相关。 A,B法人是同一个人。 C是客户, A和C发生了业务, 但是让B给C开的发票。 A和B用不用转一转? 有没有啥风险之类的,如果转,应该咋转?
河南自然人单位申报个税,在哪里,网址链接发一下
老师,文化事业建设税怎么交
购买饭堂伙食费,没有发票怎么计入,都是现金支付的