您好, 计提不就是在12月份计入收入了吗

汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
职工在去年6.16入职本单位,合同约定每月工资都是6000元,每月月末计提本月工资,去年6、7、8月的工资分别在去年7、8、9月发放,去年9月的工资在今年1月份发放,去年10月工资在本单位汇算清缴时间(今年年4月10号)结束前发放,去年11月工资在汇算清缴时间(4.10)结束后及到核定社保缴费基数前(今年6月份)这段时间发放,去年12月份预计在明年或下下年发放。那么怎么计算职工上一年度月平均工资?计算公式用哪几个数相加÷月份数=? 谢谢老师!
老师,12月份计提明年一月工资和年终奖,2024年发放,那汇算清缴时 工资这栏会出现借贷不平衡 有关系吗,谢谢
老师,2023年的员工奖金在12月计提了13W的账务处理,在1月份发放11W,2月份发放2W。 但是现在是在2月份申报1月份个税的时候做一次性年终奖申报,那这个13W的奖金是不是只能作为24年的,而不是员工做2023年工资个税汇算清缴的时候可以选择这笔并入工资计税还是单独计税?
老师,现在做汇算清缴,A105050工资薪酬支出表,想问12月的工资及年终奖都是计提数与实发有差距,比如我年终奖工资一起计提10万,实际后面发放是11万,那我"实际发生额"栏12月算11万还是10万。如果我按12万,23年调减1万,那我申报24年时我又得调增1万。这样是不是很麻烦
老师公司是个体工商户,内账的实收资本一直没有做进来,现在需要补进来如何做分录
老师,你好!就是我们去年挂靠的一家公司,她现在跟我说他以前是小规模纳税人,去年十月才生成一般纳税人,说我10月以前开的专票都不能抵扣,是这样吗?谢谢
郭老师,我们出口企业,预收预付延收延付需要备案吗
老师,请问我们去年的工资今年发的,这样我申报到今年,会产生个税怎么办
请问老师,一般公司面试说,要税务筹划,和风险防控,一般怎么进行风险防控分析,怎么样进行税务筹划,急需!
请问老师哪位有公司财务管理制度,可以借鉴用一下。
老师,商贸型出口退税企业,3月退2月的税?
老师,我们个体户年前被告知已从应税所得率征收变为查账征收,那个体户很多没有进项发票的,那我还有一些发票要怎么开出去啊?
公司购买的米,面,油,给员工发放出去,用给员工计算个人所得税吗?
公司购买了一台洗衣机,开的增值税发票,可以抵扣吗?如果可以怎么解释用于哪里?
计提12月工资,下年1月发放
这个在一月份发放是没问题的,费用是属于12月份的
我的意思是计提当月,下月发放 有个差异
我的理解是和你什么时候发放没有关系,比如说你在12月计提的费用就是放在12月份了
嗯嗯,有的会计说那月发放那月计提,这样借贷数据一样
这个没有这个说法的