你好,学员,税金及附加是等于下面数据相加,你查看下税金 及附加数据是否填写错误

增值税856.8 税金及附加100.9是怎么算出来的呢,我用增值税乘以7%2%3% 等于102.8请教下老师,谢谢
关于税金及附加的账务处理是, 借,税金及附加 贷 应交税费 然后税金及附加应该怎么结转?是结转到本年利润吗?感觉借贷不相等
我们全额缴纳了去年11月份的附加税,但由于延缓缴纳政策,退回来的附加税如何做账? 借:银行存款 贷:应交税费-相应税费 我就是这样做分录的,但是这样做会影响利润表,说不对,利润表上面税金及附加和应交税费--相应税费会变大,就是应交税费--相应税费大于税金及附加怎么办呢
老师 我是借鉴 这个百分比算的第三月的数据 为什么我怎么算 百分比加起来都不等于1 几个数字加起来也不等于下面的合计
税金及附加不应该是等于他下面的数相加的吗,怎么我算出来不相等呢
请问我们收到一张发票 项目名称是 现代服务*广告费 30000万 包含增值税进项税额1698.11元 这个进项税额我们能抵扣吗
郭老师,股权转让财产原值是按哪个算,比如500万实收资本实缴,转让占比10%
协会的会费,是能开发票还是收据?
老师,请问一下,就是公司销售的产品,有一些是老板另一家公司过来的,又没有入库,只有出库,成本不在这边,收入又是入了这个公司,我应该怎么来做账呢
本公司购买了财务软件,使用费1000元/年,试用期五年,可以一次性计入费用吗?
老师 你好 我想问下个体户换法人后 账是接着做还是新建账套啊
老师,公司欠税2.5万,12月有2.9万未勾选,现在想开发票,是必须先交完欠税,还是能把未勾选的发票抵扣就能开发票呢
老师,存货计价方法的变更,属于会计政策变更还是会计估计变更呢?其次前期的计价方式是一批一批,现在是移动加权平均法,
老师好,我们收到挂靠方9月份开的一张专票,已经抵扣并入账了,现在挂靠方现在不付这个款,要红冲这个发票,我这确认以后会有风险不
朴老师,请问,应收账款,和其他应收账款挂账,收不回来的,转坏账损失。年度汇算需要要增纳税?
从明细账里面能否看得出来呢
你好,学员,是的,直接查询明细账,看税金及附加金额是哪些。