在你办理税务登记的次月
新公司从1月份成立,开始给员工缴纳社保,那么我2月份申报个税应该用到一月份工资单,但是1月份工资到2月份才发,那么2月份进行个税申报是不是就是0呢?
老师,我们公司是8月份成立的,但是在7月份就有人员需要支付工资,个税也是8月份启用的,那么人员申报个税的时候入职日期可以是7月份吗?
老师好,公司8月份刚成立,申报8月份个税的时候都是按零申报的,但是现在老板又说要把8月份和9月份的工资都发了,这种情况怎么报个税呢?
你好,公司成立时间是2022年9月份,但是8月份就有人员工资,申报个税要从哪个月开始比较合适呢?
老师你好,我是今年5月份开的公司,有一名员工是法人,从5月开始到12月份,每个月都在个人扣缴端申报了工资4580,不需要交个税,都提交完成。 但是5-9月份公司没有收入,可以不计提和发放工资吗 ?从10月份有收入开始计提和发放工资
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
为什么当月都不可以么
本月没法申报的,你能申报可以的