直接申报更正就行了哈
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
请问,税务检查,补交了21年的个税,增值税附加,印花税等,这个怎么入账?谢谢
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
以前几个月的增值税申报错了,税交多了怎么办?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
前几个月的也能重新更正吗?
不更正的话会有什么后果?
是的,开票的收入申报错误要必须更正的,未开票收入可以后期补申报 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
具体是因为抵扣了不能抵扣的进项,手动添加了进项才发现有些进项不能抵扣
那么后边做进项转出就行