借应付职工薪酬。贷其他应收款,应交个税应交个人所得税。

老师,公司有个车卖给法人86万。但是公司还欠法人190多万。法人可以不用往公户转的购车款,,公司做帐做一个抵欠款的分录可以么?
公司买了一辆车是法人付款的,现在想用公账把这笔钱转给法人,之后会开发票过来,要做一个什么分录?
你好邹老师,个人独资企业,法人转入公户的钱,被之前做录实收资本了,要怎么样调整为往来款?
用之前转给法人的往来款对抵应该发给法人的工资及个税,怎么做分录?
想问一下法人之前个人银行流水过多,可要怎么处理?之前都是从对公账户转法人私人账户然后代发工人工资的操作,后来工资走专户就好很多,但是年前有时专户来不及发也会打到对公,然后对公转到法人私人账户然后打给工人这样操作
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账