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老师好,2022年收到一张商业承兑汇票,已经做账了 当时:借:应收票据—汇票 贷:应收账款—商贸公司 借:应付账款—化工公司 贷:应收票据—汇票 但是后来一直没有兑现,直到2023年12月月老板才告诉我。那么我现在是要做负数分录吗?

2024-01-04 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-04 16:46

对的,同学,负数红冲

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快账用户4146 追问 2024-01-04 16:48

那摘要我就写:更正哪年哪月第几号凭证,是这样吗?

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:53

对的,同学,是这样的

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快账用户4146 追问 2024-01-04 16:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:54

好的呢,同学,祝你生活愉快

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对的,同学,负数红冲
2024-01-04
您好,您这三笔业务的分录都是正确。
2024-02-01
你好,你的会计分录是正确的
2024-03-04
收到钱以后 借银行存款 贷应收票据。
2024-06-20
您好,是的,要把应收账款在账上走平
2024-09-09
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