您好,可以,其实我们15号前都可以申报个税的,让他们15前定下来金额,我们也不用更正了

老师您好,我们想更正申报去年6月份的个税申报,点击启动更正了,然后重新申报,数据有问题我们就撤销更正了,发现之前申报的数据都变了,但是申报结果还是显示申报成功,之前的那个月的申报数据没有导出来,请问对公司有影响吗
我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报,有个员工下半年离职,到其他单位就职,这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发,到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴,他现在要求,我们调整他的收入, 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗? 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入,调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗?
老师,您好!我们公司成本不够,有个会计教我计提职工工资做成本,但是计提这部分的工资是没有实际发放的,那个人所得税申报表给他们申报工资吗?那如果申报了,实际要发放的工资跟个人所得税申报表工资不一致,这怎么办,怎么处理
老师,就是我们年终奖要这个月发,,但是属于2022年成本,发多少不清楚,我可以先暂估一个数,汇算清缴时候在把数据补上去,如果暂估多了,我在调增企业所得税,但是涉及到他们各自个人所得税,我可以在发年终奖时候当月按全年一次性奖金报税吗,如果可以的话,他算2022年,还是2023年
老师,2022年12月个人所得税我已经申报了,但是全年一次性奖金我去导入数据,系统提示我2022年12月数据已申报,不能修改明细数据,到时候我们要发放年终将时候,我们是要给他们申报个税,他们年钟奖也要算在他们2022年收入里面。这个应该怎么办呀
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?
我们公司是4月份从小规模生成的一般纳税人。我4月份有报关30万的货物出去。还没到亚马逊的海外仓。但是亚马逊后台显示的数据我有80万的销售额。我在申报增值税的时候80万是全部报免税吗。那报关出去的40万我要退税,增值税报表上要提现出退税吗
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
他们提成可能都是等年过完了才会发放。我就想到时候再更正12月个人所得税会不会有影响。还有更正工会经费。
哦哦,更正12月个人所得税申报,同时也要更正2022年年报的,表和账的工资要一样的,税务局是年度要比对的。 工会经费也是一样的道理,现在金额能定下来,我们申报个税了,5.31前我们汇缴前发放都是能税前扣除的
如果我现在粗旷估计提成,先申报,如果我计提多了,到时候再调整以前年度损益调整行不行呀,老师
您好,计提多了没事,年度汇缴纳税调增就可以了,计提少了倒不好
就是我根据我估计的提成去申报个人所得税,但是个人所得税交多了就不管他了,只要我汇算清缴时候全部把多计提成本调增就好了,对吧,老师
您好,是的是的,我们这也没有办法嘛,给不准确的金额, 另外我们也可以在明年更正申报的
主要是我们这个提成有点不好处理,还是有点难财务工作
您好,是的呢,我们老板也跟我了同样的事,我就告诉他一定在15号前告诉我,我老板好说话,他说可以