勾稽关系对不上,有没有涉及跨年费用调整了
老师 汇算清缴 做完这笔调整的分录 5月31日怎么做分录
老师好,我这边资产负债表和利润表勾稽关系对不上,在之前会计做了个分录调整了本年利润科目,请问应该怎么处理才能让资产负债表和利润表一致
我11月用了以前年度损益调整科目,结转到利润分配--未分配利润,资产负债表跟利润表勾稽关系不对,差额就是调整金额,要怎么调整,12月份申报年度财报有没有影响
老师我想问一下 我们21年上交了一笔利润 然后现在我1月的资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对了怎么办第一张是21年12月的报表,第二张是我们上交利润的报表,第三章是一月的资产负债表
11月发现资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,这个怎么调整,第三张图片是影响错误的分录
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
没有,这个是三月的利润表,三月利润表就不对,
刚才的发错了
因为你这个系统数据取不到,就是对于成本费用放在贷方的金额
你这个是自己用别人给你表格生成的吗
我是12月刚接上,新建的帐套,做完12月要出报表了,然后发现以前11月的报表勾稽关系对不上
导致我现在不知道12月份要怎么改正,才能让这个报表平?
那你根据试算平衡表来填写
不懂,我11月底期初已经根据以前的数据录入了,12月的账也做了,期初已经不能改了,
是的,已经建账套了,初始化成功,期初数据改不了
你新建账套期初数据不核对吗
那是不是没法改了
就是期初数据的问题不正确
现在做分录调整是不可能了是吗
是的,你这个不是分录做错了的问题,是期初数据不正确
哦,那我是不是24年一月重新建一套账,期初数据直接录对,就行了,如果不重新建帐套的话每个月出来利润表还要手工调整了
是的,24年从新建的,期初数据先整理清楚