你好,请问你这边需要计算什么呢

2019年6月18日,甲公司向乙公司赊销一批A产品,产品的成本为30000元,售价为50000元(不含增值税),增值税税率13%,给予10%的商业折扣,约定的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30,假设计算现金折扣时不考虑增值税。乙公司6月27日支付货款,甲公司当日收到款项存入银行。2019年7月1日,该批商品因质量问题被乙公司退回,假定甲公司已按规定开具了红字增值税专用发票,甲公司当日支付有关款项。要求:根据所给资料编写甲公司相应的会计分录。
大华股份有限公司为增值税一般纳税人增值税税率为13%,代销手续费增值税税率为6%,产品销售价款中均不含增值税,该公司所得税税率为百分之25,产品销售成本按经济业务逐笔结转,2019年度,大华公司发生如下业务一销售a产品,一批产品售价100万产品已经发出并开具增值税专用发票,同时向银行办妥了托收手续R2月20日收到甲公司因产品质量问题退回的b产品一批并验收入库,大华公司用银行存款支付了退货款,并按规定向甲公司开具了红字增值税专用发票,该退货系大华公司司201R2月20日收到甲公司因产品质量问题退回的b产品一批并验收入库,大华公司用银行存款支付了退货款,并按规定向甲公司开具了红字增值税专用发票,该退货系大华公司2019年11月25日已提供用现金折扣方式,折扣条件为在十天内付款给2%的折扣在20天内付款,给1%的折扣,折扣仅限于销售价款,部分出售给甲公司的产品,产品售价为20万元,成本为15万元,销售款于12月3日收到并存入银行
4、(1)5月14日向H公司销售产品一批,货款5万元,增值税13%,合同约定付款期为一个月,现金折扣(货款部分)条件为"4/10,2/20,n/30"。(2)5月19日,公司收到H公司支付的价税款存入银行。要写第二问的分录
(1)销售甲产品一批,售价500000元,成本240000元;产品已发出,并向银行办妥了托收手续。 (2)5月10日,以提供现金折扣方式出售给 A 公司乙产品一批,折扣条件为"2/10,1/20, n /30":该批产品的售价为40000元(不含税),成本为16000元;销货款已于5月19日收讫;7月10日,收到 A 公司因产品质量问题而退回的乙产品一批,大地公司以银行存款支付了退货款,并按规定向 A 公司开具了红字增值税专用发票。 (3)报废旧设备一台,该设备原值8000元,已提折旧7000元,发生清理费200元,又得残料变价收入300元,有关款项已通过银行存款结算完毕。 (4)收到委托B公司代销产品的销售清单;该批产品的销售价格为90000元(不含),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向 B 公司支付手续费;地公司已开具了增值税专用发票。 (5)销售产品应交的城市维护建设税为3000元,应交教育费附加为800元。 (6)以银行存款支付发生的管理费用15000元。 要求: (1)根据上述经济业务编制相关会计分录。
⑴销售甲产品一批,价款500000元,增值税税额65000元,成本240000元,产品已发出,并向银行办妥了托收手续。⑵5月10日,以提供现金折扣方式出售给A公司乙产品一批,折扣条件为“2/10,1/20,n/30”;该批产品售价40000元(不含税),成本16000元;销货款已于5月19日收讫;7月10日,A公司因产品质量问题而退回乙产品,收到乙产品后,大地公司以银行存款支付退货款,并按规定向A公司开具了红字增值税专用发票。⑶报废旧设备一台,该设备原值8000元,已提折旧7000元,发生清理费200元,取得残料变价收入300元,有关款项已通过银行存款结算完毕。⑷收到委托B公司代销产品的销售清单;该批产品的销售价格90000元(不含税),成本50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费;大地公司一开具了增值税专用发票。⑸销售产品应交城市维护建设税3000元,教育费附加800元⑹以银行存款支付发生的管理费用15000元要求;⑴根据上述经济业务编制分录⑵编制大地公司结转本年利润的分录⑶假定大地公司不存在纳税调整因素,请计算2019年应交所得税并编制会计分录
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
劳务外包合同交印花税吗?
老师您好,请问一下,对公短信服务费和结算卡年费,计入办公费还是财务费用-手续费合适
建筑业一般纳税人,跨区域涉税事项报告表的反馈表是不是只要在外经证的有限期内反馈都可以的?
老师,那个初级经济法里面讲的那个档案馆,是个啥?我现实里上班,怎么没有见过?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?