你好,贷方表示企业的负债,企业应付个人应收/应付贷方合计数

老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
请问一下,同一个人挂其他应收款跟其他应付款余额都是在贷方的数,是不是说明这个人欠的数是其他应收款和其他应付款贷方合计数呢
其他应付款余额在借方,那么出报表时应放在其他应收款借方还是放在其他应付款贷方负数呢?
收到购车款贷方:其他应付款-个人冲减的时候借方:其他应付款-个人贷方也是其他应付款-个人,这不等于没冲吗?其他应付款贷方还是有余额
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
你好,贷方表示企业的负债,企业应付个人应收/应付贷方合计数
比如现在小红:其他应收款贷方200,其他应付款贷方100,就用一个科目这样怎么重分类?
做一个调整分录,把一个其中一个科目余额调到另一个科目里
调整分录怎么做?
把其他应收贷方余额调到其他应付科目里: 借:其他应收-小红200 贷:其他应付-小红200