要你们老板拿个其他算合理的发票来入账的呀 不算违法只是不规范的哈

我这边是一个商贸公司,老板从对公账户打款到对方法人的个人卡上5万元,备注运输费,老板说没有发票,后来老板说打款的是货款,货款也要发票,老板说也没有,那这笔帐怎么入?
家具行业,20万的订单,客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票,说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开,客户可能会退款,无法成交。 销售还说三流一致,是指销售方,收款方,开票方一致,没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ,对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么?老板想留住这笔业务,我很为难。
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师、个人独资企业从对私账支出做账时也是向老板借款吗?这个公司都是他一个人的、没有其他股东。(比如:有些从对私支出的一些无法取得发票的费用,内账分录:借销售费用、贷银行存款(对私户)这样可以没?还是说一定要做为向老板借款的分录)
老师,老板从个人账户采购货款,金额为7万元 对方收款账户也是个人 无法取得发票 老板让报销她支付的货款 这种该怎么操作,违法吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
对方也是个人,没有发票,也没有账单,只有货........... 我都不知道该怎么给老板报销
要你们老板自己写报销单 自己签字 后面要他自己拿发票进来 要不就汇算给他调增 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦
老师,你说的汇算调增,是什么意思? 在哪操作?
就是你们这个算无票支出的哈 这个就不能算成本的哈 其实你们这个金额也不大 真实业务 也没关系的哈
没有发票不能算成本,我知道 我先给他算,到时候税务局查再说? 不然老师你说的调增是个啥?
我先给他算,到时候税务局查再说?-----是的 实务很多都是这么做的 调增是税务会计的差异 如果这个你们没涉及 就不需要做的哈