你好,如果没有申报个税的话,这个费用是不能扣除的

老师,申报个人所得税时,假如员工11月底离职,那么申报12月时就是非正常状态,但全年奖金有这个离职的人员钱,而且是并入薪金所得,这个时候就没法申报这个离职人员的奖金了,这种情况怎么处理?
税管员说还有一个人没做2022年个人所得税清缴的,但是这个人2022年3月就离职了,就发了两个月工资,然后打电话也不配合做申报,这个怎么办呢?可以不管吗?
公司于今年1月起一直未缴纳社保,期间3月底和6月底分别有员工离职,到8月初才缴纳1-7月所有员工的社保,请问老师离职员工的个人所得税还要申报吗?不申报的话在他们离职后给他们交的社保要怎么处理?
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
请问老师,有个员工23年6月7月入职的,然后离职了,个人所得税没有申报,怎么办 企业所得税汇算清缴时会比对吗?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
老师,请问个体户销售给个人商品需要缴纳印花税吗
一般纳税人,印花税申报金额是销售含税金额吗?因为合同金额交大,都是按次去申报,开出发票再申报
老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?3月份暂估分录→借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,老师,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?
如果今年企税年初未分配利潤跟去年年末數不一致,會有什麼影響?稅務局申報
老师,客户说做个销售清单,是在财务软件里做,还是用EXCEL表格做,一般是什么
有限公司认缴资本最少可以是多少
只要不扣除就可以了是吗?
对其他的就没有什么影响了
税务系统会跟个税扣缴端比对是么
这个肯定是会对比的账上的金额和申报的金额