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刚入职没多久,老板叫付了好几笔人工和材料款,当时不了解情况,老板说是公司的项目,一直跟他要合同,跨年结账了后才发现这个项目是他挂靠在别的公司的而不是公司的,现在这个已经付出去的款要怎么办,如何解决?

2024-01-05 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 11:51

借其他应收款,贷银行存款,到时候你们收回来的工程款的时候再充这个。

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快账用户5720 追问 2024-01-05 11:58

这个工程款是打到对方公司账上的

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:00

对方不需要还钱给你们吗?

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:00

如果不需要还钱的,做营业外支出吧。

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快账用户5720 追问 2024-01-05 12:00

对方也不可能用自己公司名义来打款给我们公司的,当时打款的时候也是备注了这个项目名称的

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快账用户5720 追问 2024-01-05 12:02

现在这个问题是这个项目不是我们公司的项目,但是我们公司却打款给项目工人和供应商

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:03

借营业外支出,贷银行还款。

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相关问题讨论
借其他应收款,贷银行存款,到时候你们收回来的工程款的时候再充这个。
2024-01-05
首先协商。如果对方不同意(因为签一年前合同,这个确实对方也有理由拒绝),可以通过诉讼。诉讼目的不是让人家补签合同(这其实是不合理的),而是确认购销材料这个业务事实。
2025-12-13
你好; 这个是不合理的 ; 对的; 因为这个实际是公司的资产挂着的;只是你们走的费用而已  
2023-04-18
同学你好 这个都有发票吧 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-06-08
你好,私下支付的是不是个人垫付,公司要把这个钱给个人,计入其他应付款 借应付账款贷其他应付款
2022-08-04
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