上面提示你按年申报的那个没有税种认定你去看下你的税种认定核对一下

请问老师抖音上有个老师讲实际工作筹划说:a卖给b(不要发票),b卖给c要发票,说合同流解决方案,让a跟c签合同,b做第三方委托,我就提问了如何让a跟c签合同呢?这样不就知道了b进货成本,签合同可是需要双方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能还跟b买呢?,那直播老师就把我T了,这不就是实际工作会遇到的问题么?使用这种策划一定会遇到我问的问题,我是做错了什么吗?
老师,你好,请问我印花税已经新增了一个税源,是买卖合同的,已经申报了,现在想在新增一个营业账簿税源,但是新增不了,显示已经新增过了,这样需要怎么处理呢?
老师,我上季度不小心核了印花税季度申报;营业帐簿、运输、购销合同。上季度还能申报。但是现在申报第四季度时,显示“营业帐簿只能按次或年申报。 我把营业帐簿单独按次申报了 但是申报清册那个营业帐簿印花税还是显示未申报 而点进去想申报其他已核定季度印花税,营业帐簿还是存在,根本没办法提交,这个怎么处理呢?
老师,我们公司财报校验的时候显示:期末销售商品及提供劳务收到的现金-期末营业收入-应收账款的减少-预收账款的增加<0.财务报表没有错,出现这种情况可能是什么原因呢?
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
不知道去哪里找税种认证的界面,只能找到这个地方啊
电子税务局,我的信息企业信息里面有。
老师您的意思是税务局没有核定这个。我司不需要交是吗
你好,没有核定的,你有发生的按次申报。