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老师,你好,请问我印花税已经新增了一个税源,是买卖合同的,已经申报了,现在想在新增一个营业账簿税源,但是新增不了,显示已经新增过了,这样需要怎么处理呢?

2023-01-14 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-14 08:03

已经申报了需要更正申报了 电子税务局 我要查询 税费申报及打印里面 更正申报

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快账用户7714 追问 2023-01-14 08:20

但是新增买卖合同这个税源的时候添加不了营业账簿哦

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快账用户7714 追问 2023-01-14 08:36

你好老师

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:10

不再买卖合同增加 单独增加 你增加的时候啥提示

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快账用户7714 追问 2023-01-14 12:28

就是显示已存在税源

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齐红老师 解答 2023-01-14 12:31

你已经增加过了的,直接再申报就可以的,你如果已经申报了,你需要更正申报。

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已经申报了需要更正申报了 电子税务局 我要查询 税费申报及打印里面 更正申报
2023-01-14
您好同学,您说税务局核定的必报部分是税务局给你核定的,是按月还是按季度?
2022-05-17
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
你好;   你去看看   查询申报记录 去看看; 是怎么报的; 去看看是否有记录;  看是不是系统问题   
2023-01-12
对,这个是你需要添加新的印花税的信息
2024-01-08
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