你好!这个不属于印花税征税合同

请问一下老师我们公司跟一个文化传媒公司签订一下广告费,会议费和策划费的合同,请问这个要缴纳印花税吗?如果要交印花税按什么税目缴纳,税率是多少呢?
今天收到一个合唱视频制作合同 签订日期9-19 公司的印花税之前都是按次交 这个合同应该交印花税吧?但是交印花税的话 9-19的签订日期 交印花税不是要求15天内吗 按次交的话 会不会不用考虑这个?还是说要交罚款?这怎么办啊?
今天收到一个合唱视频制作合同 签订日期9-19 公司的印花税10月份申报选择的按次交 这种情况怎么操作才能让损失最小
1、11.10收到一个视频制作合同 签订日期9-19 2、公司的印花税10月份申报选择的按次交 交了一笔 请问老师 这种情况接下来如何操作?
老师好,文化传媒公司签订的视频制作合同,印花税按照哪个征收品目纳税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那就是不需要缴纳印花税,那应该按照哪个税种纳税
你好这个只需要交增值税及附加,印花税不需要。