不需要纳税调增的哈 同学

固定资产如果一次性税前扣除所得税,那是不是说后面几年做的纳税申报表,都要增加纳税额,但是如果我每年给资产折旧,是不是纳税表中都是有减少那部分折旧额,直到我的折旧提完了,申报表就没有扣除折旧的记录了?我不明白为什么固定资产如果用一次性扣除所得额的方法,后面年度怎么会调增纳税额呢,本来就是要折旧算作成本给我降低税收嘛
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
老师,请问一下当时享受了固定资产一次性税前扣除了,后面不是每年的折旧都要调增吗?那如果资产已经出售了,还要纳税调增不?
老师,我就是想问一下,当时一次性税前扣除了的固定资产,假如过两年之后卖掉了,那么剩余的账面价值我是要调增吗?调增是在我出售的当年汇算清缴一次性把剩余的账面价值调增还是在该固定资产剩余折旧年限内逐年调增啊?
老师,比如当年12月购入100万固定资产所得税一次扣除了,次年已经折旧了20万后,固定资产出售了,固定资产清理还有80万但是实际75万出售了那应纳税所得是调增100还是80还是75啊
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
那老师,意思是只要出售了的后期都不要做纳税调增了吗?但是当时一次性税前扣除了的哦
是的呀 实务中很多固定资产也是一次性折旧了呀
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这个政策说的是不是只是延迟纳税了啊?当时一次性税前扣除了,那么后面应该调回来原来的价值啊
按照政策是这样的哈 但是在实务中很多都是一次性折旧进费用也很多 要不可以做固定资产慢慢折旧也可以的哈