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2023年9月计提一笔收入服务合同 借:银行存款 贷:预收账款 12月完成服务 2024年1月给对方开票,分录怎么写?写在12月里吗

2024-01-05 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 16:32

直接在一月份借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户3629 追问 2024-01-05 16:33

但是 这是一笔2023年的收入,写这个分录,就会归属到2024年的收入了吧?

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:35

你好,对的,是的,如果你想要做到2023年的收入,12月份借预收账款贷处于业务收入应交税费,然后一月份红冲之前的在做发票的。

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快账用户3629 追问 2024-01-05 16:38

不是很懂,12月怎么做分录,1月怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:39

12月份借预收账款、贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:39

借预收账款、负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款、贷主营业务收入应交税费。 一月份

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快账用户3629 追问 2024-01-05 16:43

没懂呢,12月确认收入,1月又红冲收入再确认收入,那还是在1月确认的收入吧?

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:45

你好,我怎么给你写了一个正数一个复数红说了无票收入带动发票的呀?没有多多收入实际做了一次啊,你再看一下的。

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