你好, 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额

请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
公司代另一家公司开发票 会计分录开票时借应收账款贷主营业务收入,应交税费一应交增值税 收到款时借银行存款贷应收账款 退扣除税金退回款时借主营业务成本一服务费贷现金,营业外收入一税金 这样写分录对吗
老师,单位签了一份三年的服务合同,写明对方按月支付服务费,我方收到后按月开发票,每月会计分录是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税对吗?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
郭老师在吗,麻烦解答一下,谢谢
老师,您好!请问抖音涉税信息报送数据中,我们公司的收入为什么还包含了已经实时划扣到达人账户的收入呢,达人他自己的收入不是应该达人自己去申报吗?我们报税时到底是按照涉税信息报送数据中的收入净额(含达人收入)报税还是按照结算账单-月汇总-净收益(不含达人收入)报税呢,谢谢!
我们高新技术企业,购买对方东西后给开普票1%的,要票的话加3%的点,请问我们要票合适还是不要票合适呀?
老师,开发票0除以0.92是什么意思?
在二手车市场销售了车,怎么报税?
老师 过节给大家发1288钱 这个以什么形式发呀
你好,员工的职工大额医疗补助保险在单位个税系统填写在哪
老师,我要修改上个月的个税申报表怎么操作伢
客户要开20万的发票9个点,但他的进项是13个点,怎么换算,他开票怎么开
老师 我们生产托盘 但是我们 没有客户需要的那个 型号 然后 在别的厂采购2张 然后作为样品送给客户 这种计入什么科目呢
公司是小规模纳税人,如果对方一次付1月和2月两个月的钱,单位同样在2月收钱后同时开两张发票,一张注明1月服务费,另一张注明2月服务费,会计分录如何写?
借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税