你好, 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
公司代另一家公司开发票 会计分录开票时借应收账款贷主营业务收入,应交税费一应交增值税 收到款时借银行存款贷应收账款 退扣除税金退回款时借主营业务成本一服务费贷现金,营业外收入一税金 这样写分录对吗
老师,单位签了一份三年的服务合同,写明对方按月支付服务费,我方收到后按月开发票,每月会计分录是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税对吗?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
老师帮解答一下这道题
一般纳税人销售水果税率是几个点,从农户手里购入水果进行出售
香港公司:有没有老师负责过香港公司账务和税务?有得话,想请教一个问题
老师,公司法人也是公司员工,高速公路过路费和里程费怎么做账呀
#提问#老师,您好!我们公司在线上卖货,发货的是商家。商家给我们一个价格,我们在线上卖货是另一个价格,那我们的收入是卖出的价减去商家给我们公司的价格的差额,还是公司全部的进账算公司收入呢?
有没有文件规定说社保以后要稽查有没有足额缴纳
老师怎么不出来分类编码
往来款,其他应收款,挂在账上,一直没还,怎么办呢
你好老师去年开出去的发票,现在开具红字发票可以吗,发票管理办法一般在哪里查询
我们是烘干厂合作社,收购农户湿玉米,小麦回来后烘干,晾晒是否免企业所得税?
公司是小规模纳税人,如果对方一次付1月和2月两个月的钱,单位同样在2月收钱后同时开两张发票,一张注明1月服务费,另一张注明2月服务费,会计分录如何写?
借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税