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11月对公打给对方劳务费,没给我开发票。12月对公又打了一笔劳务费,他们给我开了一张发票。我11月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 那我12月的分录怎么写呀

2022-01-17 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 20:21

您好 借:制造费用等 贷:预付账款

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快账用户6572 追问 2022-01-17 20:27

对方把我11月和12月的付款给我开了一张发票,12月我应该是 借:营业费 贷:预付账款 银行存款 对吗

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齐红老师 解答 2022-01-17 20:27

如果收到发票的时候支付了银行存款 这样写可以的

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您好 借:制造费用等 贷:预付账款
2022-01-17
十月一支付的时候 借预付账款5055 贷银行存款5055
2023-01-08
你好 11月份 借银行存款 贷预收账款 12月份 借预收账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-01-10
借应付账款,借管理费用负数 然后再做发票的借管理费用,贷应付账款。
2022-01-06
借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款 可以
2023-12-28
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