在的 具体的什么问题

老师,申请数电发票,是在发票使用-发票用票需求申请 对吧?不是选择发票领用对吧
发放贷款是借银行存款一卡号,贷短期借款,那我转到同行另一个卡,分录是不是借银行存款一卡号,贷银行存款卡号2
汽车公司。帮客户买的汽车用品配件怎么入账?分录怎么做
老师你好,我们是山东淄博的,如果想按三倍社保基数缴纳保险,然后个税缴纳最少的话,应该年收入做到多少呢?他现在每月的缴费基数是22076,专项扣除是子女教育 2个孩子
老师,我问下,我们申报税种没有契税,为啥税务局通知让我们补交契税,
老师你好,我们公司是制造业,报废了一批200万的产成品,与报废厂签订了合同,取得收入2万多,发票已开,款项已收回,这种情况下我计入哪个科目?进项税额不用转出
求分录这个题全部分录
老师,请问公司没有现金出入,没记过现金日记账,S局让提供现金日记账,该怎么补
老师,发工资可以打到社保卡吗
老师主表出现黄叹号,应该怎么填写
之前说的老板借的钱年底没还,不想体现其他应收,说是让转应收里面,但是我们就没开这么多发票,转应收能行不
可以的,可以转的,这里面没有余额没有关系。
哪个没有余额没有关系呀 我是说我们一年才开47万左右的发票,应收挂55万这个合适吗
应收账款没有余额,没有关系 可以
现在其他应收款转应收账款了 应收账款有55万余额呢
那你想清理哪些余额不允许哪些有余额?
不是说老板借钱不还的话需要缴个税吗,现在如果其他应收有50多万余额,是不是不太好
那你要么你就放到应收账款和预付账款里面。
不调的话直接挂帐上有什么风险吗
税务局一旦查到,会要求你们补交个税。
那现在我们一年才开票45万,如果我把其他应收转到应收55万,这样有什么问题吗
这个没有问题的,可以的。
可以这样做是吧
可以这样调是吧 然后1月份再红冲,调过来吗
对的,是的,是这么做的。