同学你好,可以的,一般情况下,转换时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。

老师:请问我上个月接手有已做材料成本,但增值税未抵扣(未认证)52515.97这个月我认证后 是要做一比分录把未抵扣增值税转到进项税 分录:借:应交税金_应交增值税_进项税额52515.97 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 然后再结转增值税 分录:借:应交税金_应交增值税_销项税额227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额144760.40 贷:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 可以把刚才做成一比分录吗? 结转增值税 借:应交税金_应交增值税_销项税227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额92244.43 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 货:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67
老师好,请问月未以下明细科目有余额,请问要如何结转,分录怎样写? 借方:应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方:应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方:应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票记的都是待抵扣进项税额 进项发票每月已认证 3月开了一张有税额增值税发票 领导说让把这张增值税额用待抵扣进项税额给抵扣掉就不用交增值税了 抵扣分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗
老师好!请问做账结转待认证进项税额,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,这个金额如何计算?谢谢!
老师 我们是房地产开发企业 有一张发票是老项目不能抵扣 我们现在是预售所以进项发票记的都是待抵扣进项税额 这张发票领导说让做转出 分录: 借:其他业务支出 应交税金-应交增值税-进项税额 其他业务支出(税金) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 银行存款 请问老师 分录第二部 应交税金-应交增值税-进项税额还是记应交税金-待抵扣进项税额 呢 谢谢老师
新办公司没有员工,每月个税也要零申报是吗
老师,我想问一下,我的内账和外账不能有一样的重复业务吧
董老师 在线吗?有问题想咨询。
请问老师生产出口企业,出口外购的不能退税只能免税,我开票直接开免税票就行,不用先开0税率然后红冲再开免税的发票吧。不用过渡一下是吧
老师,河南最低工资标准在郑州按2350元吗?包含个人应缴纳的社保费吗?
老板让我把长期挂账的应付账款开收据平账这样做风险吗可以吗
老师您好,我想问一下一般纳税人且符合小微企业要求,所得税是不是按照5%申报的?
老师,个税工资薪金里子女教育上一教育阶段已经结束,也就是受教育子女今年2025年6月结束了高中教育,2025年9月上大学了,这个信息应该怎么更新呢
老板让把长期挂账的应付账款平账,怎么平
老师好!客户工程款付不了,农民工支付工资可以,我方提供工资表和考勤,这样可以吗
同学你好,还有,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。
同学你好,还有,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预交增值税。