咨询
Q

老师,您好,我现在账上 其他应收:70万,其他应付账款:179万,为了避免报表上余额过大,这两个科目,我可以做个凭证互抵一下吗?下月再调回?

2024-01-06 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-06 16:51

你你好,这个是不可以的呢。

头像
快账用户1894 追问 2024-01-06 16:52

那这两个科目余额正常吗?老师

头像
齐红老师 解答 2024-01-06 16:54

您好,只要是你们的真实情况即可的呢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你你好,这个是不可以的呢。
2024-01-06
报表不是根据科目余额表自动出的吗,为什么跟账面会不一样
2021-11-09
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
你好,他实际是支付出去你单位的业务吗?如果是的话,他有支付的证明吧,你先别调,你先看一下这里,他有支付的证明,正常做账就可以了,没有发票也可以正常做,就是不允许抵扣所得税。
2024-01-25
你好,可以去税务系统做之前报表的更正
2022-12-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×