对你没什么影响的哈
老师,我刚想进增值税发票综合服务平台勾选进项,进来的时候提示我收到一张红字增值税专用发票,我点了确定,就找不到了,在这个平台怎么找那张红字发票呢?
老师,我刚想进增值税发票综合服务平台勾选进项,进来的时候提示我收到一张红字增值税专用发票,我点了确定,就找不到了,在这个平台怎么找那张红字发票呢?
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
抵扣勾选平台有些发票是不能抵扣的,我选择不抵扣勾选,报税的时候,会在进项税额转出这一栏显示吗
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
老师,汇算清缴里面的从业人员,是每月人数之和之和,除以12,对吗?如果只有十个月有人数,后两个月没有人员,怎么算人数呢?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
如果服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
那发票服务平台上这张发票就一直在,我不用管吗
很多免税企业收到进项发票,从来不管的,这个关系不大
但是我记得我是选择的勾选未抵扣呢 怎么还是有呢
还有老师我看我这还有2021年的2022年发票没选择的,我去看之前的账本,原来的会计好像没做账,这个我是不是就不能抵扣了,纸质的发票我也没收到
没有纸质发票最好不要做账了哈
那老师我收进项发票,我如果不能抵扣的话,我做账的时候直接全额做费用,那在申报增值税的时候还用把这账发票在进项税申报表里做转出吗还是就不用填了
做不做其实都可以,做一下是最好,有这个动作
那老师我这账凭证怎么做分录呢 不含税金额6416.52进项税额368.28 ,银行支付
借。管理费用6784.8。 贷银行存款6784.8
那我申报进项税的时候我先在发票服务平台选择勾选不抵扣,然后在申报表那进项税额转出那再填368.28是吧老师,
可以的哈。加油呀 同学
嗯嗯 还有一个问题老师,我收到2021,2022年的发票还能入账吗
收到是专票
业务真实可以入账呀
好的谢谢老师
加油哈,同学,等你的好评