可以按照以下步骤进行操作: 1.首先确认已开具专票的销售额是否超过了免征增值税的限额。如果未超过,可以享受免征增值税的优惠。 2.如果已超过免征增值税的限额,需要正常缴纳增值税。应纳税额的计算公式为:不含税销售额 × 适用征收率。 3.如果本期发生了销售不动产的行为,即使合计月销售额超过免征增值税的限额,但扣除销售不动产的销售额后未超过15万元的,仍可以享受免征增值税的优惠。不过,针对开具专票对应的销售额,仍需正常缴纳增值税。
小规模纳税人适用简易征收,季度开票30万以下是免征增值税,但是代开增值税专票是当时开具当时缴费,那季报的时候未到达30万,已经交过的增值税额怎么免
小规模纳税人开了专票已在税务大厅缴纳了增值税,请问在申报增值税报表的时候怎么填报
小规模企业纳税人,上季度开普票35万,增值税已缴纳,这个季度冲红普票,改开专票。请问纳税申报表的增值税怎么改增值税不用交,现在是增值税表显示要交增值税
老师,小规模纳税人,在税局代开了专票,当时也交了增值税,现在季度报税时,已交的税款应填在增值税表哪行呀
小规模纳税人开具增值税专用发票和开具增值税普通发票,只要不满足季度45万元,都不需要交增值税呀,还是说,开具的增值税专用发票要单独交税呀?那小规模纳税人收到增值税专用发票的话,要怎么进行处理呢?
老师好,温泉度假村,6月后厨食材和客房消耗品没有盘点,6月成本怎么核算比较准确呢?谢谢老师
老师自查2023年度营业帐簿印花税没申报,现在补申报要交滞纳金吗?
老师,像技术服务费是不是可以合并成一项?UPS系统,动环系统,可以各开一项可以了就?
用法人的名字登录税务申报系统报税可以吗
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
您好老师,我们公司收到的首贷贴息,缴纳企业所得税吗?如果缴纳,我应该在季度预缴呢,还是在汇算清缴调增呢
老师,你好,客户打款到私账,然后要开发票,可以从私账转入公账吗
老师,我们有个便利店,有些东西过期了要报损,账务跟税务如何处理?
郭老师接,我们是,异地预缴的工程增值税款,可以分批抵扣注册地的增值税吗,比如异地缴了1万,这次抵8000,留2000下个月底可以吗,还一个如果下个月不是做的异地工程,是注册地的业务,增值税能用这个异地预缴的2000来抵吗
请教老师,出口报关单上的品名,型号,单位,必须与采购发票一致吗?
那如果我开的是3%的呢,专票不是不管有没有超过免征增值税对的限额,都要缴纳增值税的吗
你仍然是要缴纳增值税的