您好 是的 年末的时候计算一次就可以了 平时季度利润高 可以暂估入账减少利润 次年汇算清缴取得成本票即可
老师好,请问下缺货成本和缺货损失是一样的吗,感觉计算公式都差不多啊
怎么可以从账里知道一个公司缺多少成本票。
一般纳税人的账可以两个月做一次吗?另外怎么计算一个公司缺多少成本票啊?
老师,老板让查一下,公司还缺多少的成本票,这个怎么查,
怎么计算公司缺多少成本票?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
暂估入账的意思是,平时借管理费用,贷应付账款这样可以吗?
借:管理费用等 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付帐款
我发现公司6月有个账是, 借:管理费用~其他 贷:应付账款 然后11月的时候有把这个用红字冲销了,这是什么意思呀
这份分录后面有附件吗
没有附件
也没有凭证
那可能是当季度利润比较大 暂估减少利润 少预缴企业所得税
S局的会来查账吗
暂估来查也没什么大问题的 因为最后又冲回了
小规模纳税人这个月交增值税,开票是1%,在税务局申报的时候,系统上是自动弹出来我要交的税吗?
我同事说我开票是1%但是,系统上是3%这是什么意思呢
请问您季度销售额多少金额 普通发票还是专票
季度销售额是690000含税,1%税点,电子普票
季度销售额是690000含税 普通发票 按照1%征收率交税
在电子税务局填报增值税的话,系统上是直接自动带出数据的吗?是直接带出1%的税额那些的吧?我不需要再填写其他表了吧?
要填减免税明细表的 主表带出的税率是3% 减免的2%要自己填写
可是我在电子税务局上好像是自动就填在了1%的增值税那里了
那可能是您当地申报系统跟别的地区不一样 如果您核对后税金没有问题 那就可以了
好的,意思是我开票税额和电子税务局上的一致就行了对吗?那这个1%免征的我要怎么做分录呢
1%免征的? 您季度销售额超过30万 1%要缴纳 怎么会免征啊