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老师,我们公司买了一台电脑,发票是6月份开的,但漏入账了,现在要怎么做账务处理?

2024-01-07 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 19:34

同学您好,如果公司购买的电脑发票是6月份开的,但漏入账了,现在需要进行账务处理。具体步骤如下: 首先确认漏入账的原因和责任人,并对其进行相应的处理。如果是因为管理不善或者疏忽导致的漏入账,需要及时采取措施防止类似事件再次发生。 根据漏开的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。 将新增的记账凭证审核通过,然后将其录入到总账中。 最后,在科目余额表中确认各科目余额并核对总账与明细账是否一致。

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快账用户5713 追问 2024-01-07 19:41

我能不能直接补入到2023年12月份的账里面,然后再补一笔从7月份到12月份的计提折旧?

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齐红老师 解答 2024-01-07 19:44

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户5713 追问 2024-01-07 19:46

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-01-07 19:47

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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同学您好,如果公司购买的电脑发票是6月份开的,但漏入账了,现在需要进行账务处理。具体步骤如下: 首先确认漏入账的原因和责任人,并对其进行相应的处理。如果是因为管理不善或者疏忽导致的漏入账,需要及时采取措施防止类似事件再次发生。 根据漏开的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。 将新增的记账凭证审核通过,然后将其录入到总账中。 最后,在科目余额表中确认各科目余额并核对总账与明细账是否一致。
2024-01-07
电脑需要改为固定资产,按3年折旧
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你好,做营业外支出核算,进项可以抵扣
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2023-07-17
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