电脑需要改为固定资产,按3年折旧
老师请问一下,我们5月份买入了一个公司,小规模,现在二季度报税做账,我必须要接着他之前的账做吗?能不能重新做,它4月份还开票了
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,我们公司买了一台电脑,发票是6月份开的,但漏入账了,现在要怎么做账务处理?
老师你好:2月份发票我做管理费用办公费,3月1号发现开错了,今天重新开给我们,我2月已经做费用了怎么处理
我公司是3月份新开办的企业 之前都没有收入都是0申报的 现在需要做账了 已经发了3个月的工资可以先做两个月的账吗 想留一部分费用后面用
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
那现在重新做账吗?其他东西做办公费,电脑做固定资产!会不会和代账公司做的冲突了
那个需要重新做账的,不能那样直接做费用
我的意思是现在可以重新做吗?发票之前代账公司已经做过了,有没有影响
做更正分录就行了,不需要更正1季度的报表
该怎么做
借:固定资产 借:管理费用-办公费 在负数 补计提折旧 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
这是做两张凭证吗
可以都做一张凭证就可以的
我是从4月开始建账的,能不能拿这张发票重新入账,
不可以重新做,需要沿用以前的账
借:固定资产 借:管理费用-办公费 在负数 补计提折旧 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
都是在借方吗
你仔细看看我写的分录是借方负数,表示贷方
这后面不需要附发票吧
直接摘要里边:更正某凭证就可以了
管理费用办公费在负数的话,我4月份的管理费用就少了2万多
实际情况是啥样就是啥样哈
那少了对着没啊
你冲管理费用肯定会减少的哈,不然资产怎么增加呢?