对,这个是你需要添加新的印花税的信息

老师,你好,请问我印花税已经新增了一个税源,是买卖合同的,已经申报了,现在想在新增一个营业账簿税源,但是新增不了,显示已经新增过了,这样需要怎么处理呢?
老师,我们公司税种认定那里,印花税是按年申报的营业账簿,是不是只有年初需要申报营业账簿的就可以,合同之类的不用采集申报啊
请问老师,印花税有列表有买卖合同和营业账簿二个税目,是不是只能同时申报?为什么先申报买卖合同后,营业账簿就不能申报了?另外一个要怎么申报?
老师您好!印花税的税目只采集了营业账簿这一个税目,我去年一年的买卖合同需要申报的话是要自己新增税目吗?
老师您好!印花税税务核定申报税目只有营业账簿,我们属于商贸公司,我需要补充买卖合同的的税目吗?
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师,有笔以前的费用,一直没给开票,记的预付款,现在怎么冲销,确认不会给开票了
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
老师,企业所得税汇算清缴申报的网站发我一下
请问老师,支付给个人讲课费5600元,借:管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元,无发票,企业所得税汇算清缴是调增5000元,还是5600元。
水利建设根据收入缴纳,还是根据增值税
所得税汇算的时候发现一季度做账少做了一笔收入,能不能不改以前的季度财务报表和那个所得税申报表,只把25年财务报表年报和汇算的收入加上那一笔。
2月1号才入职的新员工,2月要在个税系统中给他做零申报吗?还是等3月份发工资才申报
老师,请问公司叫个人钻井费4万元,需要代扣代缴个税吗(董孝彬老师)
申报的时候,应税凭证数量是填进项销项发票的数量吗?
对,就写这个发票的数量
像火车票(差旅费)这种需要包含在里面吗?
您这个指的是什么呢?
申报印花税,火车票抵扣了进项的,这种需要把抵扣的金额加在买卖合同里面一起交印花税吗?
火车票这种是不用填到里面的
好的,谢谢
不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!