你好;比如1.如果是适用简易计税3%减按2%的: 填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第11行“3%征收率的货物及加工修理修配”的相应栏次;2.减了的1%的部分填写在主表的23栏“应纳税额减征额”,且需要填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目相关栏次

,以下关于增值税征收率使用的表述错误的是()。A、一般纳税人销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税B、小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%的征收率征收增值税C、一般纳税人销售其2016年4月30日前取得或者自建的不动产,可选择简易计税方法,按3%的征收率征收增值税D、小规模纳税人出租不动产(不含个人出租住房),按5%的征收率征收增值税
单选 根据增值税的有关规定,下列说法正确的是 (C)。 A、小规模纳税人销售自己使用过的2007年未抵扣增值税的旧游艇,免征增值税 B、小规模纳税人销售自己使用过的运货汽车,可以按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税 C、小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的除固定资产以外的物品,按照简易办法3%的征收率减按2%征收增值税 D、小规模纳税人销售使用过的2015年12月31日购入的、抵扣进项税额的旧机器设备可以按照简易办法依照3%征收率减按2%计算缴纳增值税 请问此题ABD选项为什么不对
一般纳税人销售自己使用过的固定资产,选择简易征收依照3%减按2%缴纳增值税时,按1%缴纳增值税吗?
老师请问一般纳税人使用过固定资产不得抵扣进项税额,按照简易办法依照3%减按2%征收增值税。小规模纳税人也是一样,什么情况使用按照3%征收,做题有遇到,但是傻傻分不清
纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产,可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,同时可开具增值税专用发票。请问这个是对的吗?
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
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我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
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您好!老师我们公司装修有70万元,这个凭证怎么做,我们是装修设计的公司,有包工包料,我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证
开未开具发票吗?按3%开还是2%开具呢?
你好;你如果没有开票 就计入未开具发票栏去 ;如果开票了 按照开票的种类去填写; 按3%开票; 只是报税减按2%
没有开发票
未开具发票是按3%开吗?
保存不了????
你好; 你未开具发票 是说的你没有开票哈 ; 你没有开票按照3%申报; 减按2%来报税
是填写错了吗?
保存不了
你好; 期初没有金额 不写哈; 需要写2-4栏次
减免表金额怎么填
你好; 减免金额 =不含税金额收入*1%; 这个是减免了1%计算的
之前有税控盘设备280,可以抵减吗?这个怎么填呢?是在本期实际抵减税额直接填280,还是填19.18?987.91/1.03=959.14*0.03=28.77,959.14*1%=9.59,28.77-9.59=19.18
你好; 可以抵减的; 你之前报过没有 ; 如果之前做了分录了 ;没有抵减; 你就直接写280;如果本期发生的税额大于 280
本期发生的税额小于 280
那你就按照实际产生的税额写哈 ; 比如是 19.18的税额; 就写这个金额;到时期末金额会留抵的
比对不通过
主表23栏异常??
是填错了吗?
是这样填吗?
23栏次是减免的金额哦; 是1%部分的金额哈 ;你注意看你减免表是写的好多
280不能抵减吗?280-(28.77-9.59)=260.82
你现在应交税费是好多,你有抵减的就是280,还有一个1%减免嘛
应交税费小于280
小于的话; 你就正常减免表写1%的减免金额 +(280其中抵减的金额)=你的应交税费 ; 这样来写 ; 就可以了 ;