你好,这个科目是不用结转的

老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)月末需要结转吗?要怎么处理?
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
年末,应交税费-应交增值税-待认证进项税额有余额需要结转?
老师,年底结转应交税费应交增值税科目,待认证进项税额需要结转吗?
老师,个体户能自开专票吗?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
那这个在年末资产负债表哪里体现呢
这个就在应交税费里面提现就可以
但是我这个报表应交税费里面没体现呢
这个是是不是你自己添加的科目呀?
不是,在系统选的
那就得问一下你们的服务商,看看是不是系统的问题
正常来说你们做了账了就得带出来的
它好像在其他流动资产里面体现的
那可能就是你们系统是这么设置的
我想问下申报表的增值税和账上的隔几分钱怎么调。
有几分钱差额通常营业外收支调整就行
可以通红主营业务收入调整?增加或减少,但是这样就是跟申报表对不上
没必要调整收入,这个金额直接通过营业外收支调整就成
我之前是通过营业收入来调整的,现在发现一年的申报表合计数和全年营收对不上
对不上其实也没啥问题,这种情况就是因为你的开票税率跟申报表带出来是不一样的,其实这也没啥问题
最后总的税额加上收入和账上应该是一样的数字
最后总税费加收入等于应收账款或银行存款的金额
不等于申报表的收入加上增值税税额
不应该吧,你申报的时候也根据发票来申报的