你好,这个科目是不用结转的
老师,应交税费—应交增值税(待认证进项税额)月末需要结转吗?要怎么处理?
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
年末,应交税费-应交增值税-待认证进项税额有余额需要结转?
老师,年底结转应交税费应交增值税科目,待认证进项税额需要结转吗?
出口企业就两人,法人和财务,工资都记管理费用还是一个记销售费用一个记管理费用,还是都行
老师,我们公司新成立的,资产负债表可以全部填0吗,还是实收资本填0.01
代账公司0申报是什么意思?
实操中报税模块说已更新新版请前往,但是点了确定没进去是为什么
老师您好,我想问一下,啤酒销售厂家给开的啤酒箱和啤酒瓶子,这个我应该做啥科目,这是押金,到时候给他们退回去,钱还给返回来,但是他们收的款给开发票了
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老师您好,不开票收入,税务局是不是要比对过才能申报?
兼职人员的人工是按劳务费算还是按工资算?确认是兼职人员的条件是什么?
处罚告知书不可以行政复议吗?
我这边有自营出口和通过一达通出口的,在哪里能同时搜到这两个方式出口的报关单,(一个地方看到本月所有的出口订单)
那这个在年末资产负债表哪里体现呢
这个就在应交税费里面提现就可以
但是我这个报表应交税费里面没体现呢
这个是是不是你自己添加的科目呀?
不是,在系统选的
那就得问一下你们的服务商,看看是不是系统的问题
正常来说你们做了账了就得带出来的
它好像在其他流动资产里面体现的
那可能就是你们系统是这么设置的
我想问下申报表的增值税和账上的隔几分钱怎么调。
有几分钱差额通常营业外收支调整就行
可以通红主营业务收入调整?增加或减少,但是这样就是跟申报表对不上
没必要调整收入,这个金额直接通过营业外收支调整就成
我之前是通过营业收入来调整的,现在发现一年的申报表合计数和全年营收对不上
对不上其实也没啥问题,这种情况就是因为你的开票税率跟申报表带出来是不一样的,其实这也没啥问题
最后总的税额加上收入和账上应该是一样的数字
最后总税费加收入等于应收账款或银行存款的金额
不等于申报表的收入加上增值税税额
不应该吧,你申报的时候也根据发票来申报的