12月正常计入库存商品,然后发票金额要是没有差异,直接贴到12月的凭证后面就行。

老师您好!上个月进货,上个月已付款已收到货,发票还没收到,这个月才收到发票应如何做账?
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
7月份采购都货物 当月已到货 款项已付 11月份才收到发票 这个账应该怎么做了
老师您好!货已收到,已付款,发票没到,怎么做账务处理
经营范围里有农业机械服务,可以开小麦植保吗
老师残保金人数按年终平均人数算吗?
问一下,现在是否可以冲红几年前的专票,当时都已经认证了,对方给我们开进来的发票,需要冲红重新开,而且当时的进项税已入账,如果对方冲红重新开的话我们需要怎么做账,还是不用管
有一个企业已经不营业了,但是他名下有车辆,每年会开保险专票,这个车辆的专票进项税需要做进项税转出吗?
老师,请问个体户先付部分押金,供应商铺货,开发票过来吗
老师,我收到一张专票已经抵扣了,但是合同中止要退部分款,对方让我开红字发票,我是开退款金额吗
有一个个体户公司开票给A公司,A公司转款转在个体户经营者名下,这个会计分录
老师你好,我们公司23年买的车,一直在折旧中,期末净值还有22437.5元,今年5月份卖了12500元,然后购买新的花了17000元,相互抵扣,最后银行支付了4500元,这个分录如何做
请问老师,增值税申报表本年累计数的进项税额401457.03,年度结转税金的时候, 借:销项税额374058.07 贷: 转出未交增值税29240.69 进项税额402847.67 待认证进项税额58030.29 账户上结转税金,这样子的进项是平的。但是增值税申报表上面的本年累计数进项跟账户上的金额不一致。该怎么处理呢?
微信给对公账户转账怎么记账
12月份分两笔转出去,1月份回的发票两笔开在同一张发票上怎么贴呢
把原来那笔分录红冲按发票入账。
上个月的怎么红充
原来的负数分录就行了,影响损益的用以前年度损益调整。