借库存商品 贷应付账款暂估 暂估入库
7月份采购都货物 当月已到货 款项已付 11月份才收到发票 这个账应该怎么做了
老师您好!请问钢材款6月份已支付,货物已到,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做呢?
老师您好!请问购买的钢材款6月份已支付,货物已到,我们公司多付款项对方已退回,但是发票7月份才收到,是增值税专用发票,这个账应该怎么做
一般纳税人10月采购货物价税合计15750,银行支付了15750,发票是11月才收到的,10月份这批货物已经卖出去了,采购货物入库的分录怎么做呢
一般纳税人10月采购货物价税合计15750,银行支付了15750,发票是11月才收到的,10月份这批货物已经卖出去了
申报工商年报时,实缴社保金额是指1到12月实际缴纳的金额还是1到12月申报的金额,因为社保都是跨期申报的
老师,升一般纳税人是不含税金额累计500万还是含税金额
你好,我想问一下关于外账的问题,我们开销项出去,当时没有对应的进项库存,然后就放应付账款暂估里面(按销项金额800元),但是现在要与进项库存对冲,进项库存100元,那这种存在差额,做账系统不能直接对冲,说冲了影响成本,麻烦问一下还有什么好的解决办法吗?
净利润率,是净利润/营业收入 还是净利润/主营业务收入 哪个对? 我其他业务收入比较多
你好,请问下企业用人民币账户购买美金,当天从美元户又付货款,应该不存在汇兑损益吧,做账的金额就是实际支付的人民币吗?
经营范围有:建筑工程施工、工程技术服务等。可以开劳务发票吗?需要注意什么?
老师,24年冲红了22年销售收入,导致24年销售收入为负数了,这个有没有风险,还有就是要做连续三年的审计报告,需要调整22年跟24年销售收入不。
认缴165万,实缴10完,利润一直是亏损的,转让股权的时候,股权原值怎么填写呢
老师好,麻烦帮我解答一下这个:我们用A公司挂靠做了一个活动,现在A公司需要给我的客户开票272000元,A公司是小规模,说给我开这个272000的发票已经超了季度免税额度了,A公司要税费、请问这个怎么算
假如建筑面积7000平方,价价8500000元,把其中500平方租给另一个公司一个月。请问从价如何计算
付款的时候 分录不显示贷银行存款么
这个和上面的没关系 上面暂估入库
那取得发票以后分录怎么写了
借库存 贷预付账款 再把暂估冲销了