您好,这个借管理费用,社保费,贷银行存款。
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
收到稳岗补贴时 做账是 借 银行存款 贷 营业外收入~政府补助 之后这笔款用来交社保了 做账要怎么做
收到稳岗补贴做了营业外收入政府补助,使用时要怎么记账?用于社保缴纳时要必须备注上是政府补助金?
已经做账的 稳岗补贴收到时 借:银行存款 贷:政府补助收入 给员工补贴时 借:业务活动成本 贷:银行存款 稳岗补贴因社保当时给多了(已跨年度),现需要退回,请问分录如何做(稳岗补贴已发放),退回的款需要法人承担
新买了一个公司,接收公司的时候要注意哪些问题……? 有哪些隐藏的隐患
老师,我用平板登录会计学堂,第一次登录进去没问题,退出后再重新登录就会出现白板,没有页面,请问怎么回事?
收到的发票开具的是信息服务费,缴纳印花税吗?
企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 现在请问计入成本的职工薪酬包括哪些方面
请问老师,一般纳税人什么情况可以开增值税1%发票?
老师,内账上的应收账款余额和系统里面的应收账款余额相差几百块钱找不到相差在哪里要不要紧的
老师,您好!请教一下您 公司没有食堂,去小餐馆包餐收到普通发票,入账职工福利费,请问需要缴纳个税吗? 麻烦老师指导一下,谢谢
有一笔预付款现在拿到发票了,怎么做帐?
老师,不知情情况收到虚开普通办公发票,应该补缴什么税费,该如何进行补缴
老师好,公司法人十一出去旅游的住宿费餐费可以做在差旅费马
需要单独体现这笔款项吗
你好,这个不用单独提现。