您好,这个借管理费用,社保费,贷银行存款。

老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
收到稳岗补贴时 做账是 借 银行存款 贷 营业外收入~政府补助 之后这笔款用来交社保了 做账要怎么做
收到稳岗补贴做了营业外收入政府补助,使用时要怎么记账?用于社保缴纳时要必须备注上是政府补助金?
已经做账的 稳岗补贴收到时 借:银行存款 贷:政府补助收入 给员工补贴时 借:业务活动成本 贷:银行存款 稳岗补贴因社保当时给多了(已跨年度),现需要退回,请问分录如何做(稳岗补贴已发放),退回的款需要法人承担
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
需要单独体现这笔款项吗
你好,这个不用单独提现。