对的,同学,就是不含税金额

老师好,今年小规模开票不超过30万免增值税,这个30万是指专票和普票合计开票额度不超过30万,普票的部分不交增值税,还是说单独普票开票不超过30万(不含专票额)免增值税?
小规模纳税人增值税普票季度不超过30万免税是指不含税收入吗
小规模季度开票不超过30免交增值税,30万是含税吗
小规模纳税人 季度不超过30万免增值税 这30万 除了普票 包含开的专票吗?
老师,小规模季度不超过30万开具普票免增值税,这个30万包含免税发票收入吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我的意思是:四季度开了一笔免税发票,30万的政策,如果包含这一笔免税发票金额就超过30万了,不包含就没超过30万
对的,同学,是这样的
加开具的免税发票金额就超过了30万,这个怎么缴纳增值税
同学,你们现在为什么能开免税发票
零售农药
那合并在一起不免税,就按照实际不含税金额和税申报
那增值税=(总收入—免税收入)*1%,是这样吗
不是,是总收入*1%的哈,同学
零售农药是开免税发票的,这个怎么理解啊
同学,我重新回答你一下, 免税的在主表第十栏填写你的销售额,然后去填写减免明细表最后一行。
增值税=(总收入—免税收入)*1%,这个是正确的吗
对的,同学,没有问题。