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老师,我们现在是一般纳税人,以前是小规模纳税人,一般纳税人抵扣了小规模纳税人期间进项发票,税务要求作进项税额转出,这个分录怎么写

2022-11-22 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 14:35

借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户7102 追问 2022-11-22 14:37

成本费用是正常用的,之前进项税要转出来

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快账用户7102 追问 2022-11-22 14:38

我在入成本费用那我不是相当于多做了一笔

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齐红老师 解答 2022-11-22 14:38

就是要转出以前发票的进项税计入成本呀

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快账用户7102 追问 2022-11-22 14:40

好的,等于我现在的要转出的税作为成本了是吧

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齐红老师 解答 2022-11-22 14:40

是的,就是那个意思。

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借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-11-22
您好,当时抵扣,你是如何做账的?
2023-07-14
你好,需要补税的,借主营业务成本或者是销售费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出。
2023-12-14
小规模期间有收入不可以,如果没有收入的可以。
2023-02-16
勾选认证了不抵扣就是了哈
2022-03-09
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