您好,可以的,我们收到进项也不勾选,没有任何的增值税数据需要申报
建筑公司自产自用外包出去了混凝土搅拌站每月有生产销售,但都未收到货款也没开票出去并且也没按月准时发过工资,都是几个月发一次的那种,之前搅拌站每月都是零申报,只有那个月标段建筑公司打了一点货款来搅拌站开了票出去才入收入申报增缴税,并且不管是原材料供应商或者工地的标段建筑公司都没有签合同,我就想问问老师这样申报可以吗,如果不可以那后期该怎么做?
我有个刚成立的印刷公司,本来是小规模纳税人,但现在老板接了一笔业务,对方要我们公司开增值税发票才能入帐,而我们是小规模纳税人,就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧,所以老板到税务局申请了一般纳税人,我就是想问刘老师你,一般纳税人是每个月增值税都要申报的,那我公司只有销售的增值税发票开出,而没有购入的增值税发票,那销项税没有进项税抵扣,我十一月增值税怎么申报呢?每个月能否象征性的交点款可以吗
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
民间非营利组织,软件产品自主研发多用于人员成本,往外卖的话,对方要求开专票13%点,缺少可抵扣的进项发票,是否等同于虚开?或者是否可以找其他专用发票来抵就行不用是我开出去的软件相关类的专票进项?这是两个问题哦,请不要答非所问哦?娜娜呢52023-06-2011:54发布97次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你销售软件一般纳税人就是13%的税率这个没有虚开发票办公费的也可以只要不是福利费,招待费,贷款服务,娱乐服务都可以抵扣费用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5开出专票,不找成本专票,有税务风险吗?老师
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
那就是0申报就可以了吧
那我投资款和两笔往来款不用填进去吗
您好,增值税申报不用,但要申报印花税,因为收到了投资款
两笔往来款是股东转进但备注往来款可以不算进去投资款吗
您好,肯定不能当投资款的,不要入实收资本哦, 入实收资本一定是股东备注“投资款”才行的
你们有一对一的吗?或者微信沟通的吗?
您好,没有哦,**沟通也没有,都是在问答区,这里回复有要求的,5分钟内回复
那我收到的两张发票留下个月抵扣的话我需要填写在一般纳税人增值税及其附加税费申报表的哪里
是直接填写在当期新增的可用于抵扣的留抵退税额吗
您好,1.申报表不填 2.不填的,我们入账 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
假如是已经报增值税季报,但是有两张专票是后期要冲红,那我报完之后,下个月冲红的话那税费下个月能退还吗
就是财务报表报送与信息采集、增值税及附加税费申报表、企业所得税季报已经报了,然后我下个月冲红两张价税合计4800元,税额合计210.92元,城建税7.38元,下个月能退还吗
您好,在增值税申报主表的留抵里面,还是不要申请退税了,容易查账的
那我要怎么处理这两张发票?就是不冲红了?还是说我直接现在就修改报表直接减掉?还是说我下个月照常冲红,但是这个月数据就照这两张票正常开票进行报税,税费就公司自行承担
这两张是专票来的
还是说我今天去冲红,然后修改10-12月的季度报表更正申报表?然后再重新缴税?
您好,不好意思,刚才不在线上没注意到信息,请原谅。 要红冲,申报都正常,我说的是我们主表里有留抵,咱不要去申请退税了
没事的,老师能留时间回复已经很感谢了,那我就是直接把这两张发票正常申报缴税,然后下个月不要去退税,就是正常按专票申报然后缴纳税费就行了吧?这次的税费就由公司承担,然后下个月再去冲红
谢谢朋友的原谅,月初财务人有些忙。 1.正常按专票申报然后缴纳税费就行,是的哦 2.这次的税费就由公司承担,我们就是先垫一下税金,红冲票申报后还在留底里,下次就少交了