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进账只有投资款和往来款和财务费用(利息),并且公司并没有开过发票出去,也只收到两张专票但本期不抵扣,问题是:一般纳税人的的增值税及附加税费申报表可以都填0吗

2024-01-08 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 17:55

您好,可以的,我们收到进项也不勾选,没有任何的增值税数据需要申报

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快账用户3096 追问 2024-01-08 17:56

那就是0申报就可以了吧

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快账用户3096 追问 2024-01-08 17:57

那我投资款和两笔往来款不用填进去吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:58

您好,增值税申报不用,但要申报印花税,因为收到了投资款

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快账用户3096 追问 2024-01-08 17:59

两笔往来款是股东转进但备注往来款可以不算进去投资款吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 18:02

您好,肯定不能当投资款的,不要入实收资本哦, 入实收资本一定是股东备注“投资款”才行的

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快账用户3096 追问 2024-01-08 18:21

你们有一对一的吗?或者微信沟通的吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 18:22

您好,没有哦,**沟通也没有,都是在问答区,这里回复有要求的,5分钟内回复

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快账用户3096 追问 2024-01-08 18:24

那我收到的两张发票留下个月抵扣的话我需要填写在一般纳税人增值税及其附加税费申报表的哪里

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快账用户3096 追问 2024-01-08 18:26

是直接填写在当期新增的可用于抵扣的留抵退税额吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 18:29

您好,1.申报表不填  2.不填的,我们入账  先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  贷:应交税费-待认证进项税额  

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:13

假如是已经报增值税季报,但是有两张专票是后期要冲红,那我报完之后,下个月冲红的话那税费下个月能退还吗

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:16

就是财务报表报送与信息采集、增值税及附加税费申报表、企业所得税季报已经报了,然后我下个月冲红两张价税合计4800元,税额合计210.92元,城建税7.38元,下个月能退还吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 13:17

您好,在增值税申报主表的留抵里面,还是不要申请退税了,容易查账的

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:19

那我要怎么处理这两张发票?就是不冲红了?还是说我直接现在就修改报表直接减掉?还是说我下个月照常冲红,但是这个月数据就照这两张票正常开票进行报税,税费就公司自行承担

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:23

这两张是专票来的

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:29

还是说我今天去冲红,然后修改10-12月的季度报表更正申报表?然后再重新缴税?

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齐红老师 解答 2024-01-09 13:42

您好,不好意思,刚才不在线上没注意到信息,请原谅。 要红冲,申报都正常,我说的是我们主表里有留抵,咱不要去申请退税了

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快账用户3096 追问 2024-01-09 13:45

没事的,老师能留时间回复已经很感谢了,那我就是直接把这两张发票正常申报缴税,然后下个月不要去退税,就是正常按专票申报然后缴纳税费就行了吧?这次的税费就由公司承担,然后下个月再去冲红

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齐红老师 解答 2024-01-09 13:50

谢谢朋友的原谅,月初财务人有些忙。 1.正常按专票申报然后缴纳税费就行,是的哦 2.这次的税费就由公司承担,我们就是先垫一下税金,红冲票申报后还在留底里,下次就少交了

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您好,可以的,我们收到进项也不勾选,没有任何的增值税数据需要申报
2024-01-08
可以的,可以这么做的。
2024-01-10
同学你好,按道理你这样操作是没有问题的,拿到专票后根据专票进进项税,冲财务费用,但是不建议这样做,因为税务局会有个异常数据提醒,就相当于本来有一堆零申报的企业,你们不是很特殊,突然一直挂个进项,就从这一堆中出来了,你可以直接开普票,全额进财务费用就行了,因为金额不大,进项也很小,没有必要为了一点点进项,引起税务关注。
2020-08-18
你好 如果客户那就是要专票,一般纳税人i增值税方面还有有减少缴纳的, 假设该销售价格是含税价500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果没有今年优惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
你好! 实践中,购销业务可以不签合同的(用订单代替)
2020-10-11
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