您好,可以的,我们收到进项也不勾选,没有任何的增值税数据需要申报

我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
1、案例分析题(共15分)1.提供安全保护服务的企业可以按项目分别采用一般计税方法和简易计税办法吗?提供建筑服务可以按项目分别采用一般计税方法和简易计税办法吗?请分别说明理由。(7分)2.财务费用是否可以抵扣进项税额?(8分)案例:某设备销售公司由于资金出现问题,从一家包装加工厂借款5000万元,借款期限整整一年,年息6%,该设备销售公司2021年底归还本息的时候依法取得了300万元利息的增值税专用发票,并认证抵扣了16.98万元的增值税。借:财务费用-利息支出283.02万元应交税费-应交增值税(进项税额)16.98万元贷:银行存款300万元同时,由于两家公司借款时候,找了一家融资担保公司进行担保,支付担保公司手续费10.6万元,也取得了专票进行了抵扣。借:财务费用-手续费10万元应交税费-应交增值税(进项税额)0.6万元贷:银行存款10.6万元
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
民间非营利组织,软件产品自主研发多用于人员成本,往外卖的话,对方要求开专票13%点,缺少可抵扣的进项发票,是否等同于虚开?或者是否可以找其他专用发票来抵就行不用是我开出去的软件相关类的专票进项?这是两个问题哦,请不要答非所问哦?娜娜呢52023-06-2011:54发布97次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你销售软件一般纳税人就是13%的税率这个没有虚开发票办公费的也可以只要不是福利费,招待费,贷款服务,娱乐服务都可以抵扣费用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那这样不找成本的话,就等同于纯利润?有税务风险吗?
民间非营利组织,软件产品自主研发多用于人员成本,往外卖的话,对方要求开专票13%点,缺少可抵扣的进项发票,是否等同于虚开?或者是否可以找其他专用发票来抵就行不用是我开出去的软件相关类的专票进项?这是两个问题哦,请不要答非所问哦?娜娜呢52023-06-2011:54发布97次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你销售软件一般纳税人就是13%的税率这个没有虚开发票办公费的也可以只要不是福利费,招待费,贷款服务,娱乐服务都可以抵扣费用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5开出专票,不找成本专票,有税务风险吗?老师
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
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老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
那就是0申报就可以了吧
那我投资款和两笔往来款不用填进去吗
您好,增值税申报不用,但要申报印花税,因为收到了投资款
两笔往来款是股东转进但备注往来款可以不算进去投资款吗
您好,肯定不能当投资款的,不要入实收资本哦, 入实收资本一定是股东备注“投资款”才行的
你们有一对一的吗?或者微信沟通的吗?
您好,没有哦,**沟通也没有,都是在问答区,这里回复有要求的,5分钟内回复
那我收到的两张发票留下个月抵扣的话我需要填写在一般纳税人增值税及其附加税费申报表的哪里
是直接填写在当期新增的可用于抵扣的留抵退税额吗
您好,1.申报表不填 2.不填的,我们入账 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
假如是已经报增值税季报,但是有两张专票是后期要冲红,那我报完之后,下个月冲红的话那税费下个月能退还吗
就是财务报表报送与信息采集、增值税及附加税费申报表、企业所得税季报已经报了,然后我下个月冲红两张价税合计4800元,税额合计210.92元,城建税7.38元,下个月能退还吗
您好,在增值税申报主表的留抵里面,还是不要申请退税了,容易查账的
那我要怎么处理这两张发票?就是不冲红了?还是说我直接现在就修改报表直接减掉?还是说我下个月照常冲红,但是这个月数据就照这两张票正常开票进行报税,税费就公司自行承担
这两张是专票来的
还是说我今天去冲红,然后修改10-12月的季度报表更正申报表?然后再重新缴税?
您好,不好意思,刚才不在线上没注意到信息,请原谅。 要红冲,申报都正常,我说的是我们主表里有留抵,咱不要去申请退税了
没事的,老师能留时间回复已经很感谢了,那我就是直接把这两张发票正常申报缴税,然后下个月不要去退税,就是正常按专票申报然后缴纳税费就行了吧?这次的税费就由公司承担,然后下个月再去冲红
谢谢朋友的原谅,月初财务人有些忙。 1.正常按专票申报然后缴纳税费就行,是的哦 2.这次的税费就由公司承担,我们就是先垫一下税金,红冲票申报后还在留底里,下次就少交了