您好!老师正在看题目

企业所得税季度申报,应付职工薪酬已计入成本的金额,及未发放的金额,一个是看借方金额,一个是看贷方余额,对吗?
利润3月份,本年利润科目的累计金额是8万,一般纳税人,是不要交25%的企业所得税呢
你好老师,俩股东认缴分别50%,其中一股东实缴了,那么分红也还是一人一半吗
我们公司是贸易公司,这个月进了一批货物,已经销售出去了,但进项发票还没收到,请问在这个月可以先计入成本吗?
已代扣代缴税费款,未按规定解缴(按月计算)是什么原因
老师,制造业的成本占收入比例多少
2025年暂估了成本费用34万。2026年3月发票才回来,发票金额和暂估金额一致,我三月账上要如何做呢?需要冲掉重新入账吗?
新开的公司,收到法人开户转入的200元,这个直接做往来么。还是弄投资款
小工厂,大部分订单都是外发做的,小部分自己做,但是有很多小费用如何入账,比如裁片印花后,再给外发工厂做,这个印花费入哪个科目?
2025年12月末出口的货物,报关单出口日期在2026年,我在2025年12月底开具发票并确认收入,2025年度申报的营业收入中已包含该笔收入,导致2026年的自营出口收入大于营业收入,这个有影响吗?
您好! 借,银行存款9000 贷,其他应付款9000 借,其他应付款9000 营业外支出?1000 贷,银行存款8600 主营业务收入1100 应交税费-应交个人所得税300 这个1000是你们承担的损失吗?
是的,因为买亏了,所以1000是不是做到营业外支出
您好!那就是你们的损失,记入营业外支出吧
企业所得税可以扣除吗
您好!这个需要有证据证明这个损失才行,比如你们和委托人之间的协议有没有约定?
有结算单可以吗
您好!如果是这样,建议冲减收入开处理
怎么冲减收入,麻烦老师把分录重新帮我做一下,谢谢
您好! 借,银行存款9000 贷,其他应付款9000 借,其他应付款9000 贷,银行存款8600 主营业务收入100 应交税费-应交个人所得税300
但是我的结算单上有提现佣金600,我按这张结算单做变成了收入之后100可以吗,会不会对不上啊
您好!那这样不行,结算单就是收入了,随意还是放营业外支出,有相关协议证明也能税前扣除
结算单是我们出的,我能不能自己弄一张结算单,把成交价名称9000,然后冲佣金,调成100,税300,自己另外出一张结算单,或者是直接做营业外支出,结算单可以作为扣除证明吗
您好!结算单是对方要盖章确认才行的,盖了章就可以
对方是个人,也是转账邮寄的,没有签名的,那我直接修改对账单,把佣金调低可以吗
您好!那可以,形式做到相符可以的