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老师,涉笔要销售,公用上发了货我们也已经用了,但是没有开发票,我们也没有付款,请问这部分结转成本 和转库存商品怎么作分录

2024-01-08 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-08 22:25

你好;实际购进了没有开票给你; 先暂估入库 ;借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ; 

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你好;实际购进了没有开票给你; 先暂估入库 ;借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ; 
2024-01-08
确认销售收入时,应先暂估成本,待收到发票再调整正式成本。这样能准确反映成本与收入匹配原则。
2024-09-23
不作为你们单位的,那你能退货吗?你没有收到这个货物还是怎么了?
2025-01-07
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
是的 暂估本来就是可以不准确,只要低于你的收入就行
2025-06-04
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