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老师,现在23.12月份的费用在24年1月报销了6万多,需要现在计提到12月的账里吗?如果计提怎么做呢

2024-01-09 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 08:38

借管理费用等 贷其他应付款, 然后一月份借其他应付款贷银行存款

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快账用户9005 追问 2024-01-09 08:47

好的老师,这个都得先计提是吧。按匹配选择。23年费用就需要在23年扣除,而不能24年扣除。

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齐红老师 解答 2024-01-09 08:48

你好,一般是需要先做暂估,如果你没有暂估,但是次年也收到了发票,也可以正常抵扣的,用利润分配未分配利润来做。

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快账用户9005 追问 2024-01-09 09:07

好的老师谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-09 09:08

不用客气,工作愉快。

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借管理费用等 贷其他应付款, 然后一月份借其他应付款贷银行存款
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2022-12-27
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