借管理费用等 贷其他应付款, 然后一月份借其他应付款贷银行存款
如果2022.12月签订了一个租赁合同(做成本),租期是从2022.6-2022.12月,那现在是12月份了,成本需要从6月份开始计提吗? 如果需要从6月份开始计提的话,反结账到6月份,补计提了,那之前所得税申报表跟账就对不上了。有什么影响吗? 还是直接在12月补计提就行?
老师这个月交了上个月12月的印花税,现在正在做12月份的账,这个合同印花税怎么计提呢?需要在12月份账里面计提吗?
老师,现在23.12月份的费用在24年1月报销了6万多,需要现在计提到12月的账里吗?如果计提怎么做呢
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
23年12月 我多计提了奖金和员工体检费 我现在做1月份的账 调整12月多计提的费用 要怎么做分录?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
好的老师,这个都得先计提是吧。按匹配选择。23年费用就需要在23年扣除,而不能24年扣除。
你好,一般是需要先做暂估,如果你没有暂估,但是次年也收到了发票,也可以正常抵扣的,用利润分配未分配利润来做。
好的老师谢谢
不用客气,工作愉快。